同学,你好
是可以的

老师,您好!我们是一般纳税人酒店行业,从人力资源公司取得的人力资源服务差额征税专用发票,可以进项抵扣吗?谢谢!
我们公司是人力资源公司,我们给客户开的发票是差额征税,差额部分开的专票,扣除人工的部分我们给客户开的普票,专票和普票全部做主营业务收入吗?全额10万,扣除人工8万,差额部分2万,分录怎么做?
我公司为人力资源公司,开票有的开差额征收有的开专票。现我公司有一个业务,我们将这个业务转包出去了,这个业务我们来给甲方的是6%的专票,开票项目为人力资源*劳务服务费,转包的乙方来给我们得票也是6%的专票,开票项目是现代服务,*劳务服务费,那这张票我们可以全额抵扣吗?
老师人力资源给保安公司开发票是差额全额征收还是差额征收。这是别家保安公司给开的发票。还有就是我们是人力资源开票项目名称是什么。我们需要开50000一个月扣除额是多少
老师,如果人力资源公司给我们开30万劳务费专用发票,我们是不是可以抵扣30/1.06*0.06的进项税额,同时还能抵所得税费用30万啊
老师好,公司购买烟酒用于招待送礼,没有合同,只有发票,需要交印花税吗
老师您好 ,我单位因先开销项后取得进项被税务局认定虚开 我们怎么处理合适
出口服务可以申请进项发票的退税吗?
那如果有进项,可以申请退税吗?
我们是一般纳税人,在澳洲有搭建会展的服务。现在开票应该开免税发票,还是开0税率的发票。
请问老师,我们给客户做了室内吊顶,发票大类是开建筑服务吗
老师,请问总包合同有发包方,承包方,代建方情况下,谁是甲方单位啊
老师,请问一下建筑公司异地项目个税申报。是预缴过增值税的才需要申报。还是所有的跨区域事项备案表。都要申报个税啊
销售部门员工给合作方送花篮的费用计入什么科目
老师您好,已经出售的车辆税已交清,现在发现折旧提多了,账务怎么处理
已经是差额开票了,还能抵扣吗
同学,你好
采用简易计税方法(如差额征税)的项目,其进项税额是不得从销项税额中抵扣的。 如果是同一个项目,已经开具差额专票,那这个项目的增值税,不能用进项抵扣
我现在要给客户开票,是不是工资社保部分可以差额开票的,只能开普票?
同学,你好
可以分开开具