同学,你好
按照价税合计金额折旧

你好,老师,请问下,我当时系统是9月份账没做账,9月份计提折旧后,就把固定资产折旧清单打印出来,后打折清理固定资产开票了,开票是在10月份,然后我现在做10月份的账,是不是又要计提折旧才能清理固定资产。我只能按折后的那个开票金额来做分录是吧。
老师,我们收到购买服务器的发票,注明分别有服务器和软件,我们是否可以吧两项都作为固定资产核算并计提折旧?折旧年限是按电子设备3年来折旧吗?
老师你好,之前公司买的电脑做固定资产了,折旧金额是 3463.55 元,员工和收入都转新公司去了,我现在把电脑卖给新公司,是不是应该给她们开个收据,然后盖个发票章可以吗?
老师再请教一下,我们是小规模纳税人,4月买入一批二手电子设备95000元,然后按平均年限法计提折旧,5月折旧费是2506.94元,我们公司5月卖了一半给别人,就是47500元,按买入原价卖的,我5月是不是要先提折旧再转入固定资产清理? 然后卖了一半,借:固定资产清理 累计折旧是2506.94还是一半呀,因为只卖了一半
老师您好,我们购买的一批电子产品,然后当时折旧是按整体的开票金额15000折旧的,不是按明细分开折旧的,这样做合不合适呢
文文老师在吗 老师公司建账之前可能有收入,建账之后只有打款记录借银行,贷应收账款,这部分应收账款怎么冲销
老师我们每月初都会收到上月的电费发票,那么做账的时候,这个电费的计提我就按发票金额计提的,借:管理费用-电费,贷-应付账款-国家电网,进项需要做吗?
老师,买卖股票的红股派息需要交增值税吗
老师公司建账之前可能有收入,建账之后只有打款记录借银行,贷应收账款,这部分应收账款怎么冲销
母公司将自身收入转给子公司作为实缴资本金,这样可以降低母公司利润吗
我开的发票金额是五千多,实际公司打款比发票金额少,公司说是扣税了,税点15.84%,这个合理吗?
老师您好!应付帐款有500块,被客户扣了运费,该怎样写分录和摘要
老师,申请一般纳税人可以这个月申请下个月生效的吗?
老师,请问下,正常公司的报销流程是啥?
老师,中午好,请问一下甲方付款乙方了,然后让退回到甲方另外一个账户,这是干啥呢?