同学,你好
按照价税合计金额折旧

老师你好,之前公司买的电脑做固定资产了,折旧金额是 3463.55 元,员工和收入都转新公司去了,我现在把电脑卖给新公司,是不是应该给她们开个收据,然后盖个发票章可以吗?
老师再请教一下,我们是小规模纳税人,4月买入一批二手电子设备95000元,然后按平均年限法计提折旧,5月折旧费是2506.94元,我们公司5月卖了一半给别人,就是47500元,按买入原价卖的,我5月是不是要先提折旧再转入固定资产清理? 然后卖了一半,借:固定资产清理 累计折旧是2506.94还是一半呀,因为只卖了一半
老师,一般纳税人公司买了一辆汽车33万,咱们现在有没有政策?就是这个汽车我怎么做合适啊?是不是得先入固定资产,然后按五年提折旧还是入固定资产以后可以啊,一个月把折旧提完了,有这政策吗?
老师您好,我们购买的一批电子产品,然后当时折旧是按整体的开票金额15000折旧的,不是按明细分开折旧的,这样做合不合适呢
固定资产入账是22825.66,进项税额是2967.34(抵扣了),她固定资产折旧金额却是含税金额(包含下这个进项税额2967.34,入的25793)。 现在纠错,这个进项税额不能抵扣 要转出来(开专票时还不是一般纳税人),现在转出 借,固定资产电子设备2967.34 贷,进项税额转出2967.34。但我发现这个固定资产折旧多了一个金额2967.34(因为之前会计进项税额虽然抵扣了,但固定资产折旧金额又是含了了税的2967.34),那么要怎么调账。
老师,对方专票没认证,并且这张发票是跨年的,现在红冲部分,要是不经对方在税局系统做同意,我方可以直接开红字发票吗
老师,请问一下,如果是客户报关的,我们做出口退税怎么弄
其他应收款50万转主营业务收入怎么做凭证
老师。请问一下建筑公司,市场主体 跨区域的上去核销,我们有3个项目,怎么法人身份分录只能看到一个项目哦?
老师,发票提额度还需要上传进项发票合同流水对账单
老师好,刚查账时,发现23年暂估一笔货物,当年没有冲回,现在发现要怎么处理呢
以前开的劳务费-净水设备维保费,现在应该怎么选纳税编码
夫妻两开的公司出去旅游的发票可以入账吗
老师好,请问公司的车,想卖掉,怎么交税呢
报25年工商年报填担保的,24年开始,25年12.23日就结束了,这样的需要填25年工商年报吗