你好快,分录是对的,你结转了就有累计

请教老师,公司做医学检验检测的(取得收入时收取技术咨询服务费),现收到财政局给的科技研发项目经费,收到时借银行存款,贷专项应付款;购买材料借原材料贷银行存款;【领用时借主营业务成本贷原材料;因为现在没有产生收入,所以月末是借研发支出,贷主营业务成本,同时结转管理费用-研发费用,贷研发支出-费用化支出;还是直接在领用时借研发支出-费用化,贷原材料呢,然后月末再结转到管理费用?】支付费用借研发支出贷银行存款,月末结转管理费用;那么专项应付款科目什么时候结转,发生当期转还是年末或结题时一次性转
老师,如果是做关于癌症方面的研究开发,购买的用于研发的试剂和耗材,是借 研发支出-费用化支出-直接材料,贷 银行存款,对吗?这项研究估计要几年的时间,月末不结转为管理费用-研究费用,可以吗
老师,请问一下研发费用,购进原材料,借原材料,贷应付账款,领用,借 研发费用 费用化支出 贷原材料,结转成本 借管理费用研发费用 贷研发费用 费用化支出 是这样做的嘛?
老师,税局不让报研发费用,我当时做的借:研发支出-费用化支出-材料费,贷:库存商品,结转借:管理费用-研发费用,贷:研发支出-费用化支出-材料费,请问现在转出怎么做
老师,海产品的税率是多少,和小规模是一样的吗
借别公司的人,他们会给现金给我们。我们再通过银行发给员工还是直接发现金?财务想哪种方式是合理的。
老师,公司微信的钱由于隔天自动转进了银行,里面没有余额了,后面由于客户又取消订单了要把那笔定金退回去,由于微信没有余额了,所以销售先自己垫付给客户,然后再报销,请问这笔定金要怎么做账
老师,有一家公司开了一张发票未支付一直挂着账,现在项目经理说这张发票不用支付了,对方公司做了现金账,那我们公司怎么操作比较正规
我公司以前年度有300万亏损,24年有275万净利润,我们这边想少填一点可弥补额,下面这个表怎么填写?
老师,就是现金流量表他购买了固定资产,那他的投资活动产生的现金流量额是不是也要写成负数?
老师,你好,我想问一下这个收入是看哪里呀?
文文老师在吗 老师公司建账之前可能有收入,建账之后只有打款记录借银行,贷应收账款,这部分应收账款怎么冲销
老师 我们这有两个公司 有两员工社保需要从其中一个公司转到另一个公司,我在旧公司社保人社业务平台做了减员 系统审核通过后 直接在另一个公司人社平台做增员吗?税务系统用操作吗 税务系统什么时候操作呢?新公司增员用提交什么材料吗
老师,您好,法人可以代公司垫付应付账款吗?几十万左右的?需要什么凭证呢