期初没有这个应收吧

老师好,小规模企业以前是核定征收,从20年开始差账征收,那以前的亏损怎么办?
老师,您好!我们是小规模建筑公司,之前的会计去年暂估了60万的成本,借:主营业务成本贷:应付账款-暂估,然后我冲了40万,还有20万没冲!今年收到汇算清缴之前,收到成本发票怎么账务处理?
老师,公司以前没建账,现在开始建账,期初其他应收款的余额不知道是谁的,要怎么设置呢?
小规模纳税人餐饮公司,2025年有几家应收账款有余额,但是这几笔钱在24年已经付过,我们公司收到了,是以前会计做的账,现在辞职了,那现在要怎么做账冲减应收账款
你好,老师,我司从去年9月开始装修,到现在才开始建账,可以把从去年9月到现在的一起做账吗?还是要分开?小规模,酒店业
老师,公司应付和预付都记到应付账款里了,而且不好区别开比较混乱,现在应付账款是负数余额,我编制报表应该怎么办啊?
我们是广西的公司,开建筑服务发票,我们在湖南益阳 桃江一个项目。湖南益阳 赫山有个项目。广西贵港有个项目。是这个三个项目都需要申报个税的吗。还是什么情况下才用申报个税哦?现在是湖南桃江县的税管员让你们申报个税。
老师,我们是游艇出口企业,想咨询一下两个问题:1、关于游艇的一些配件款,出口的能办理退税吗?如果退税要哪些资料?我看到前任会计有些配件是做免税,进项转出,那这些配件款怎么判断免税还是0税率?0税率的是不是都可以办理退税?2、我是新手,目前觉得整理出口退税的单据花很长时间,没有思路,老师有没有好的建议,提高整理单据的效率,就是说整理这些单据在实操中是怎么和顺序来做?谢谢!
老师是这样的,现在呢?我们审计要求我们整理研发费用的资料,但是我当下有一笔凭证呢,它是购入的一些材料,采购它已经有清单了,销售清单我在后面还要附上这个入库单吗?
老师想问下,如果张三是2026.6月才是香港永居,注销了内地身份,那再2026.6月之前成立注册的公司,需要改变性质为外商投资企业码,还是说2026.6月以后的新设立的企业才是外商投资企业
工商年报中的自动带出来的纳税金额为什么与实际税局开局的完税证明金额不相等,如果不改自动带出来的数据,会有什么风险嘛
老师,汇算完后,补缴去年的企业所得税,直接计入今年的所得税费用?还是再做一笔: 借:利润分配——未分配利润 贷:所得税费用 (补缴去年所得税)
老师您好,我们厂里端午节发福利买的粽子,但是对方开票开成餐饮服务的普票,入账没问题吧?可以作为福利费抵扣吗?
老师,我新接手一家公司,他们家应付账款是借方余额,我不知道怎么分预付和应付,他们都记在应付账款里了!
老师,工商年报中,个税金额多填了一倍,是因为导出时没有筛选导致的,已经上报了后才发现,会被查嘛?会有什么风险嘛?
以前没有账,建账之后有银行回单,借银行,贷应收,应收一直挂账啊
再将应收转为营业外收入
老师转收入不还得交税吗
是的,按利润总额申报企业所得税
那不是重复交税了吗
这是不同的税种,没有重复
老师什么不同税种没明白
只交了企业所得税,没有重复
老师你的意思是和增值税没关系吗,报所得税的时候 所得税税申报表的收入和增值税税申报表的收入不一致可以吗
营业外收入不是收入
老师怎么不是收入呢,
营业外收入不是收入,是利得
老师这个利得和增值税税没关系,报所得税的时候申报,申报在什么位置
季度企业所得税时,不用填写,填写营业收入,营业成本,利润总额即可
利得用申报吗,申报在营业收入里吗
季度企业所得税时,不用填写,填写营业收入,营业成本,利润总额即可
老师营业收入里包含利得吗
营业收入里,不包含利得