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请问老师,我们上个月给客户开的一张专票,这个月都报完税了,客户却要退票,让2026年1月再开?那11月这张发票冲红后报过的税咱们处理啊?

2025-12-11 15:56
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2025-12-11 15:57

您好,到时直接在1月冲减当月的收入和税费

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快账用户8921 追问 2025-12-11 16:00

反着做一张凭证对吧

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齐红老师 解答 2025-12-11 16:03

是年直接把前面的分录红冲掉

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归还了就放在你红冲那个月的凭证后者
2023-02-23
那这样处理是正确的对的。
2023-12-28
你好,不能,你上个月的,已经开了,要交税了。
2025-05-09
是的,需要把红冲的发票和新开的蓝字发票给对方做账
2022-11-17
一、上述说法完全正确。上月必须按正常缴纳税款处理。至于你冲红更正,是本月的事,就是下月申报了事项了。
2022-02-10
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