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这个月发现上个月给客户开的专票发票税号错了,这个月给红冲了并重新开了一张正确的发票,报税时系统会正常出现这张开错的发票记录,产生销项,请问我是正常给这张发票报税处理吗?

2022-02-10 14:32
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2022-02-10 14:33

一、上述说法完全正确。上月必须按正常缴纳税款处理。至于你冲红更正,是本月的事,就是下月申报了事项了。

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一、上述说法完全正确。上月必须按正常缴纳税款处理。至于你冲红更正,是本月的事,就是下月申报了事项了。
2022-02-10
你好!是的,上个月正常申报
2021-04-14
同学你好,你作废普通发票的时候是需要把原发票收回的。
2022-07-06
你好,做进项转出的,这个是货物的话,借应付账款,贷库存商品,应交税费,应交增值税,进项转出 然后再做发票的,借库存商品、 应交税费、应交增值税进项, 贷应付账款。
2022-05-07
需要的,需要做一个红冲收入,然后再做正数收入的。
2021-08-31
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