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老师,请问公司24年11月一张发票抵扣,今天税务局打电话说这家公司现在属于非正常户,让进项税额转出。当时 借:长期待摊费用~装修费37794.47 应交税费~应交增值税进项税额1133.83 贷:应付账款 38928.3 现在进项税额转出是: 借:长期待摊费用~装修费 1133.83 贷:应交税费~应增~进项税额转出1133.83 对吗?

2025-12-11 16:15
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2025-12-11 16:16

是的,就是那样做就行

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快账用户3514 追问 2025-12-11 16:17

老师,请问24年5月份也收到这家发票抵扣,为什么没有异常?24年8月开的11月抵扣的这张就异常了?

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齐红老师 解答 2025-12-11 16:20

以前的人家报了税,后边跑路了

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快账用户3514 追问 2025-12-11 16:22

那24年5月份收到的同一家公司开的那张税务局没有通知进项税额转出就不用转吗?

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齐红老师 解答 2025-12-11 16:25

是的,没有通知的就不管

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快账用户3514 追问 2025-12-11 16:30

谢谢老师!

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齐红老师 解答 2025-12-11 16:32

不客气,祝你工作顺利。感觉不错的话,麻烦给个五星好评哦。

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快账用户3514 追问 2025-12-11 16:34

老师,请问,我刚更正申报,比对不通过怎么办?

老师,请问,我刚更正申报,比对不通过怎么办?
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齐红老师 解答 2025-12-11 16:36

你在什么地方填写的异常?要在附表2的23A

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快账用户3514 追问 2025-12-11 16:39

就是在附表二,23a填写的

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齐红老师 解答 2025-12-11 16:40

那么联系12366或者税局看怎么处理

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快账用户3514 追问 2025-12-11 18:58

老师,下午问您的问题,麻烦再问一下,需要进项税额转出的发票是在24年11月份认证抵扣的,是不是需要更正24年11月份增值税申报表?

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齐红老师 解答 2025-12-11 19:47

如果是后期出现不能抵扣的情形,在后期做进项转出,取得当月就不能抵扣就需要更正当月

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是的,就是那样做就行
2025-12-11
不需要体现进项转出,直接全额计入长期待摊费用
2024-05-12
同学你好 这个可以的
2024-05-10
您好,那您这个借应交税费未交增值税,贷应交税费-应交增值税(转出多交增值税)未缴纳增值税?
2023-04-13
你好!你的做账处理基本正确,但需要注意几个细节: 1. 确认红冲的进项发票是否确实属于当期可以抵扣的范围。 2. 结转增值税时,确保“应交税费-增值税-销项”与“应交税费-增值税-进项税额转出”金额正确。 3. 核对所有账户的金额是否准确无误。 总之,关键是要确保每项数据都准确无误,并符合税法规定。
2024-11-01
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