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老师,请问公司24年11月一张发票抵扣,今天税务局打电话说这家公司现在属于非正常户,让进项税额转出。当时 借:长期待摊费用~装修费37794.47 应交税费~应交增值税进项税额1133.83 贷:应付账款 38928.3 现在进项税额转出是: 借:长期待摊费用~装修费 1133.83 贷:应交税费~应增~进项税额转出1133.83 对吗?

2025-12-11 16:15
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2025-12-11 16:16

是的,就是那样做就行

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快账用户3514 追问 2025-12-11 16:17

老师,请问24年5月份也收到这家发票抵扣,为什么没有异常?24年8月开的11月抵扣的这张就异常了?

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是的,就是那样做就行
2025-12-11
借管理费用,福利费贷应交税费应交增值税进项转出。
2021-10-21
不需要体现进项转出,直接全额计入长期待摊费用
2024-05-12
同学你好 这个可以的
2024-05-10
您好,那您这个借应交税费未交增值税,贷应交税费-应交增值税(转出多交增值税)未缴纳增值税?
2023-04-13
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