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老师,我们公司公户支付交强险1700元,保险公司一张发票金额1550元,备注栏显示代收车船税150元,这种我怎么做账?我按发票上的1550入账,还差150未平账,这代收车船税怎么做账呀,能不能发票金额和代收车船税的金额一起合计计入管理费用-车辆保险费,不然计入税金及附加150元不是报表上挂金额平不了。这边做的会计分录如下→计提-借:税金及附加150贷:应交税费-车船使用税150,交保险→借:管理费用-车辆保险费1550,应交税费-车船使用税150,贷:应付账款1700。老师,入账时需要提现计提这笔分录吗?

2025-12-11 16:21
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2025-12-11 16:22

借:管理费用-保险费1550 税金及附加-车船税 150 贷:银行存款1700 就这样就平了哈,不需要计提车船税

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同学你好 可以的,但是最好是有明细
2021-07-01
你好  车船税没有发票的。  你按照保险费发票栏的金额来做账就行了。这个  规定就是没有车船税发票的 
2021-06-10
你好,车船税已包含在你的保单里了,你直接做在税金及附加了,不用计提应交税费-应交车船使用费.
2021-01-12
车船税计入到税金及附加里面
2022-03-14
这个可以直接根据备注栏栏做,单独做借税金及附加,贷银行,车船税,上面按这个发票价税合计做,
2021-03-18
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齐红老师 | 官方答疑老师

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