那么直接冲那个保险费用就行

老师 。我公司于10月底从公账支付了车险公司保险费,本来是11月开票的 。但是12月。保险公司说不开票了。。10月的时候。我已做了预付账款处理。现在。我该怎么办?
老师,您好。我们公司上个月车坏了,支付了3000元的拖车费,已经收到发票,另外支付了7050的修理费是现金的,修理费是我公司先垫付的,发票是开给保险公司,保险公司打了1万元理赔款到我公司。这个分录要怎么记?
老师,你好,我们公司是做保险代理业务的,主要做雇主责任险这块。2021年9月我们公司接了一个单,总保费是129630元,这笔款是公对公转的,就是被保险公司的公账转到我们公司的公账,但是我们收到的这笔保费,其中有86820元是要付给保险公司(人保)的,被保险公司要求开专票,我们公司开了41034元给被保险公司,保险公司(人保)开了86820元给被保险公司,但是由于付保险公司(人保)的保费是我们公司转过去的,所以被保险公司不接受人保给他们开的专票,要求我们公司开具,因为钱是我们公司的公账收的,但是由于这个事情到现在才来处理,导致要多交很多税,所以老板不太愿意,请问有什么好的办法处理这个事情呢?可以不用多交这么多税?然后还有个问题,像我们公司这种业务,可不可以选择差额征收呢?
老师,您好!我们公司请代理公司帮忙办理资质,但是对方公司有一个月社保需要在我公司缴纳。由于社保无法分两笔缴纳,所以对方公司把我公司和他公司需要支付的社保全部缴纳了,现在我公司把服务费(包含对方公司社保费用)付款给了对方公司,怎么做账。
我们公司和另外一个共建方企业,对方出地,我们出充电桩并在地上建造安装,然后由我们公司支付财产保险费,保险公司给我们公司开票,共建方需要承担一半的保险费,需要把一半的钱打给我们公司,我们公司该如何给它开票
上个月暂估入库编织袋2000条✖️20元,2000条都结转成本了。暂估的分录:借:原材料-编织袋40000元,贷:应付账款-暂估40000元。这个月编织袋来了1000条✖️30元,应该怎么做分录?涉及的成本应该多结转还是少结转
企业报停要立即缴税吗
银行手续费发票为一年一次性汇总打印,需要放到原凭证后面么?
这个月10号企业报停,应该下个月交税吧
老师,销售人员只提供了高铁的检票卡片,然后同事就给对方报销了,然后说不需要开票可以直接计算抵扣,她说以前没法开票的时候不都是这样操作的吗?
老师有家挂靠我们公司的企业,他们开票需要提额度,上传了我们和他们签订的一个建设工程劳务分包合同,系统让我们在这边对于合同的真实性进行确认,这个有没有什么分险
我们是机械加工厂,焊接和工装夹具,焊接就是客户把架子拿来,我们按照对方图纸要求焊接,辅料我们自己承担。工装这部分也是按客户图纸要求装配,部分材料我们承担购买,给客户开发票,大类选什么
我司更正2024年10月增值税(卖了酒店用的二手车)当时没有报税, 未开具发票列哪一行啊?没有看到有0.5%的位置呢
老师,自然人扣缴端,怎么更正个税
员工个税APP里面没转成非正常会怎么样