同学你好 不给你开票那你只能计入营业外支出了
老师 。我公司于10月底从公账支付了车险公司保险费,本来是11月开票的 。但是12月。保险公司说不开票了。。10月的时候。我已做了预付账款处理。现在。我该怎么办?
老师,你好我想问一下,公司12月份买的车对公账户已经支付了保险费和车船税,但是他的发票开错了,要重开,已经退回去了,相当于我12底没有发票,请问我应该怎么入账啊?
老师,9月份分别付了9月和10月雇主责任险,都没有取得发票,可是我把付9月份的做成了管理费用,忘记做成预付账款了,10月份的做的是预付账款,发票在10月份时取得了,2月的保费开在一张发票上了 现在我该怎么处理啊?
老师好,我们公司退车辆保险,在11月份开具了红字发票,但保险公司是在12月给我退款,给我开了负数发票,开了正常已经使用的正数费用发票,我应该怎么出会计分录
老师,我们给会计公司付款付一年的,然后保险公司给我们开了发票,我在当月全入成本了,后期我们人员减少,保险公司给我们退费,但是没有红冲发票,后期我们增人先打款后开发票,我付款和收到退款的时候钱都记到了预付账款里,现在和保险公司业务终止了,预付账款贷方有金额,这账该怎么平呢?
个人独资企业是收入多少不交税吗?没有申报个税是否有问题?工商年报填写需要注意什么?
请贾苹果老师回答,其他人勿接,否则差评谢谢,固定资产折旧折完了还要做账吗,如何做账
小规模纳税人购买货物,将货物运输到销售地点,应计入主营业务成本还是销售费用?
代理装箱单计入什么会计科目
个人独资企业利润不为0是否需要缴税
老师,餐饮公司各项成本占比多少是合理且正常的?
老师好,我们老板跟别人合伙做个公司,就做了几个月,都没开过票,原意是做一个劳务中介,上游客户给我们结算人力费,我们结算给下游的人,赚个中间差价,结果上游不给我们结算了,我们该给下游结算的钱都结算了,这样等于我们是纯赔本的,就没有收益,这样我们要注销的话需要做些什么呢
老师好,我们老板跟别人合伙做个公司,就做了几个月,都没开过票,原意是做一个劳务中介,上游客户给我们结算人力费,我们结算给下游的人,赚个中间差价,结果上游不给我们结算了,我们该给下游结算的钱都结算了,这样等于我们是纯赔本的,就没有收益,这样我们要注销的话需要做些什么呢
老师好,公司清算时名下的固定资产怎么处理
主营业务收入100元,主营业务成本80元,开具增值税销项票100元,收到增值税进项票80元,销售费用2元,管理费用1元,财务费用0元,13%的税率,增值税税负率1%,所得税税负率千分之一,小微企业,请问利润怎么计算,需要计算过程,谢谢
将预付账款转出?转入营业外支出吗?
对的,借营业外支出 贷预付账款
好的,谢谢
老师。那我用什么做附件呢?
满意请给五星好评,谢谢
用什么做附件呢?
这个不用附件的哦
说明也不需要写一个吗的
这个不用写,反正营业外支出交所得税