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老师,我们小规模,2025年取得的票和开具的票是不是都要入账到当年25年度的账里呀?还是只开具发票全部入账到当年就可以,不然汇算清缴会有影响呢?

2025-12-12 08:49
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2025-12-12 08:50

对的,是的 取得的和开出去的都需要做账 都需要做到2025年

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快账用户7082 追问 2025-12-12 08:51

要是我们今年年底不想在支出,只能和对方协商,把票先冲红,到2026年在重新开具是吗?

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齐红老师 解答 2025-12-12 08:52

这个属于成本费用业务发生了吗?

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快账用户7082 追问 2025-12-12 09:06

只给我们开票了,但是我们还没付钱呢

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齐红老师 解答 2025-12-12 09:07

不是的,我的意思是问你业务发生了没有 为企业根据权责发生制,如果你是二五年的业务,即使没有发票,业绩可以正常做,只要会算清剿之前发票到了就可以税前扣除,他强调的是业务发生的时间

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快账用户7082 追问 2025-12-12 09:09

发生了的,业务招待费,怎么扣除呢,扣除标准是什么 主营业务成本不能扣除的吧

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齐红老师 解答 2025-12-12 09:14

招待费,按发生额的60%,营业收入的五‰,哪个小按照哪个来 主营业务成本,比如你销售的是一个产品,结转的是主营业务成本。A产品有发票就可以税前扣除

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对的,是的 取得的和开出去的都需要做账 都需要做到2025年
2025-12-12
你好,可以入到26年的
2026-01-13
您好,同学,2021年的成本费用已经做账了,在2022汇算清缴前取得发票是不用调整的哦!收到发票后,您可以在本月做一笔一正一负就可以,负数冲去年,然后正确做一笔。
2022-01-07
同学你好,完全可以处理在26年的
2026-04-19
老师正在计算中,请同学耐心等待哦
2026-04-19
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