您好11月卖的,11月要折旧的

老师,我们是物流公司的,之前9月有进挂车,入账在固定资产,并已经开始折旧,11月老板把挂车卖了,我这个账务要怎么处理啊
我们公司是一般纳税人,公司有辆车子是11月买进来的80万,12月份5万卖出了,这个我们怎么报税
老师 我就是卖汽车的 一般纳税人 一个月卖10几台车 就是11月份进项发票开错了 12月份开负数发票了 这个月我怎么做账呀 这张发票
老师,我们公司有辆车已经提完了折旧,这个月把车卖了,我想问下我们收到的卖车款怎么做账
你好,老师,公司买了一辆车 10月份提的车 还没上牌,10月份已经入账了。现在12月份才拍到车牌,拍牌的费用怎么做账,车已经在11月计提折旧了
个体户和企业开通税务分别需要什么材料?
老师好,开专票只输入购买方的名称和税号可以不,一直是这么开的,会有风险不
老师,出纳打款的时候,每一笔后面都要备注用途吗
老师,麻烦问一下,我公司是一般纳税人,销售一套软件给买方,但是需要给买方授权,如果没有我公司的授权,买方是使用不了的,这种业务是按销售软件还是按提供软件服务
电子税务局怎么取消办税人员身份
有个95万的贸易合同,小规模企业,税费多少
老师,刚才的问题没问完就显示无法发送了,想再问老师,那结转成本时借:其他业务成本,贷方用什么呢?(朴老师)
老师您好,分公司调拔给总公司的固定资产要视同销售吗
23年的服务收入已开发票后挂在应收款到现在,确定已经收不回来了。截止到现在没计提坏账准备。可以直接做到营业外支出-坏账损失吗
小规模纳税人每月结转增值税会计分录,普票在免税额度内结转到营业外收入的会计分录。缴纳增值税的会计分录。
借:固定资产清理 借:累计折旧 贷:固定资产
借:银行存款 贷:固定资产清理 贷:应交税费
借:固定资产清理 贷:营业外收入/资产处置损益
车子出售后,产生的是损失,是不是要把营业外支出放到借方
是的,这个就是在借方
第三部,比方我卖了8900.!交了1157的税,那借贷不平呢
借:银行存款
贷:固定资产清理
应交税费
为什么不平了
银行存款收到了8900、但是交了1157的税,这怎么能平呢
借:银行存款8900
贷:固定资产清理7743
应交税费1157