同学你好 借固定资产 贷银行存款 借费用科目 贷累计折旧 一、 将要处置的固定资产转入清理分录为 借:固定资产清理 累计折旧 贷:固定资产 二、 发生清理费用时 借:固定资产清理 贷:银行存款、应缴税费等 三、 处置的收入 借:银行存款等相关科目 贷:固定资产清理 四、 清理净损益 1、 如果是净收益 借:固定资产清理 贷:营业外收入 2、 如果是净损失 借:营业外支出 贷:固定资产清理
老师 想问一下 个人所得税,我们公司员工的个人所得税从 10份开始申报的做了专项扣除,11月份申报时怎么税金更高了
你好,我们公司10月份买了一台车10万元,1月份又卖出去8万。我从11月份开始计提折旧的,想问下怎么做账,怎么报税
老师好,公司近两年没有业务,没怎么开发票,去年年底买了一辆车,130多万,发票日期22.12月份的,我把账记在今年3月份,计提折旧从4月份开始计提可以吗,还是需要补计提1-3月的,同事说不用补
你好。老师,9月份我公司购买二手车轿车一辆12万元,10月份开始计提折旧,按4年折旧。12月会计分录是借:管理费用_折旧费2375,贷:累计折旧2375,做这一个分录是对的吧,还需要做什么不
老师 我公司时一般纳税人 2025年1月购买5台车每台单价2万,合计10万元整,当时开的都是二手车统一发票普 我1月按照10万原值入的固定资产 但是4月份的时候,对方又给我公司开了一张10元整的专票 我1月份入账10万,计提折旧也是按照10万折旧的 现在4月份我应该怎么去做分录、折旧表应该怎么做呢?
外贸账务怎么处理,分录是什么呢Laos
老师,我有点晕乎乎了,请问一下前会计做账计提社保 借管理费用 社保,贷应付职工薪酬 社保公司➕个人合并了,缴纳社保也是合并的。现在我要分开个人部分咋做啊?假如 借管理费用社保 10元,贷应付职工薪酬社保10元,实际单位7元,现在我借管理费用社保-3 ,贷应付职工薪酬 社保-3。缴纳社保原来是借应付职工薪酬社保10,贷银行存款10。咋冲哦,乱了乱了
这道题第四问问 减值的会计处理正确的是?答案是。选CD。原材料的期末成本是500+408-50-30-418,但是答案没有减50,为什么
工商年报中的纳税总额是所得税吗
审计把多缴的企业所得税调到其他流动资产,是企业所得税费用,其他流动资产,但不是应该要应交企业所得税这个科目来过渡的吗
24年我暂估材枓成本5万,到25年做汇算清缴没有拿到发票回来,那成本调增,财务报表年报,利润表和资产负债表都要调吗?
算个税时,工资里包含的全勤,绩效,奖金,加班费都要加进去是吗
老师,这个是什么意思?我在老家已经交了合作医疗?怎么还给交了这个?
制造业会计哪些表格是需要会计人员自己制作的吗?有模板吗?可不可以一一列举出来
资料:某公司20XX年度发生部分债权投资业务: 1.1月1日,购入T公司当月发行的3年期普通债券,面值为200000元,相关税费400元,实付200400元,款项用银行存款支付。 2.1月1日,购入R公司当日发行的公司债券,面值200000元,买价208000元。该债券期限为3年,年利率6%,每年1月1日及7月1日各付息一次。实际利率为4.56%。 3.1月1日,以银行存款1000万元购入L公司同日发行的面值为1250万元的公司债券,5年期,票面利率为4.72%,到期一次还本付息,实际利率为10%。 4.假定第五年10月8日,出售L公司债券,实收1500万元。 要求:根据上述资料,编制有关会计分录
要交税吗
嗯 固定资产清理要交增值税
我们公司没有核定这个税种,就是经营范围里没有销售车辆,我们是运输挂靠公司。手上有个二手车市场开的发票,怎么弄呢
同学你好 这个也是交增值税的
是要重新开个销售发票吗
同学你好 对的 要重新开的