您好,在11月计提折旧,是的, 借:固定资产 进项税 贷:银行存款 借:管理费用等-折旧费 贷:累计折旧
 老师,9月份的原材料是估计入帐,10月份的分录要红字冲销这笔凭证,再重新做一张正确的。然后在库存那里做的采购单,做不上负数,在采购那里应该怎么冲掉这笔估计的呢?还有,刚才不小心将上月暂估的在速达里做成了退货,我红字冲销后,就回到原来的样子了吧
老师,我们公司被查出有2019年9月份有5张普通发票对方是虚开的,现在税局要我们更改报表和企业所得税,我这边需要怎么操作啊,这几张发票都是购买电脑的,9月份入了固定资产,10月份开始计提了,然后当年12月份就计提折旧完了,之前是外账公司做的
老师好,我每月记账是以申报个税系统里的数记工资的,现在11月申报10月个税,有一个人需要交个税15元,我直接用公司账上的钱交了,现在记10月份的账,工资这一块应该怎么记账呢?(计提和发放我都是一块记的)
感谢老师,老师小规模纳税人9月份购买了一个冷柜当天付款并收到普通发票12000,借固定资产贷银行存款12000,可以在10月份直接全部折旧摊销吗,借管理费用折旧费12000贷累计折旧12000?如果不能全部折旧摊销那么要减5%残值后按几年摊销呢?第二个问题单位固定资产19万,已经计提了18万,请问做账时还接着计提吗,直接计提到19万,还是应该有留多少残值就不再计提折旧了呢?第三个问题单位租房每年付五万租赁费,于10月付款,借管理费用租赁费5万贷银行存款5万?就不用按月摊销一年了是吧,还是借预付账款5万贷银行存款5万,然后11月份开始借管理费用租赁费4166贷预付账款4166,每月都一样摊销一年?
老师,10月份买了一台手机,是需要在11月计提折旧对?那这笔员工报销的单子里记账凭证和折旧应该怎么做
老师 办税务迁入手续 问之前的发票有没有 是什么意思 空白的纸质发票吗 还是作废的纸质发票
老师您好,麻烦问一下我们单位跟供应商单位之间资金拆借往来(就几天时间)做借款好呢还是货款,后面退货款好呢,有什么风险呢
您好!老师麻烦问一下劳动纠纷赔偿款怎么做凭证
老师您好!我企业和中国广电宽带合作,收客户80元,协议中50元开户时直接进中国广电账户并开发票(发票抬头中国广电开客户个人还是我企业名称?)另30元进我公司账户,我企业收入怎么确认?怎么账务处理呢?
5月发12236的工资,需要扣多少的个税
老师,残保金是怎么计算 是工资总额乘以1.5%吗
请问酒店购买的垃圾桶和洗漱用品等等该记入什么科目?
营业执照吊销了还怎么注销?
应收账款借方余额是表示发票开了,钱没收回来吗?
发现1月份税金及附加的T字账数写错了,但凭证没错,结转时导致本年利润是不对的,然后总账也按错误的写的,但明细账是对的,得怎么修改?
是可以填写在一张凭证里?
您好,不可以呀,折旧的分录是公司所有固定资产一起折旧写分录的