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老师我想问下,1.现在是12月份员工的报销款在12月份已经开出来了发票但是没有及时报销也没入账挂其他应付,26年1月份再给会计发票可以吗?2. 25年的预收款在26年5月31日前收到发票可以把账做到26年吗

2025-12-12 10:35
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2025-12-12 10:37

第一个可以的 如果是属于以前年度的,用以前年度损益调整或者利润分配未分配利润 第二个预收款,你看一下纳税义务的时间,你确认收入。这个是啊他属于2026年的,就得做到2026年,不管是5月之前还是5月之后

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快账用户7837 追问 2025-12-12 10:42

第一个的,用年度损益调整的话是属于公司已经汇算清缴完成的时候操作是吗,属期12月份的税已申报完成,如果还没完成汇算清缴前这笔跨年发票是不是冲减未分配利润呢

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齐红老师 解答 2025-12-12 10:46

是的,对的,是这么做的

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第一个可以的 如果是属于以前年度的,用以前年度损益调整或者利润分配未分配利润 第二个预收款,你看一下纳税义务的时间,你确认收入。这个是啊他属于2026年的,就得做到2026年,不管是5月之前还是5月之后
2025-12-12
你好,你应该反结账到12月份做入账处理
2022-01-14
同学你好 一月份报销的如果12月还没结账就放在12月哦
2024-01-19
你好,严格来说是不可以的。
2025-01-02
你好!可以的 可以跨年冲减的
2021-02-16
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