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老师请问下9月份收了一笔款268430 9月3日 开票 借 银行存款268430 33.892*7008.951=237,547.367 贷 主营业务收入237548.67 应交税费 销项 30881.33 因单价错误 9月30日重开 借 银行存款268430 27.9353*8503.53=237548.67 贷主营业务收入237548.67 应交税费 销项 30881.33 在9月30号的时候我把9月3日开的票作废 但是对方没有确认 导致10月份才冲红了 请问下老师 这2笔债务在9月份如何处理10月份如何处理

2025-12-12 12:38
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2025-12-12 12:41

九月份你上面做的就可以,然后在十月份借应收账款-268430贷主营业务收入-23754 8.67应交税费应交增值税销项-3088 1.33 你9月30的那一笔银行存款没有收的吧,你改成应收账款

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快账用户3078 追问 2025-12-12 12:44

收了啊 就是一笔款开了2次发票  对方没有确认冲红  10月份才确认

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齐红老师 解答 2025-12-12 12:45

你好,你收了两次268430? 因为你9月份有两笔银行存款,268430 在十月份红冲的十月份做这个借应收账款-268430 贷主营业务收入-23754 8.67 应交税费应交增值税销项-3088 1.33

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快账用户3078 追问 2025-12-12 12:46

收了一次268430  开了2次发票

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齐红老师 解答 2025-12-12 12:46

9月份借 银行存款268430 33.892*7008.951=237,547.367 贷 主营业务收入237548.67 应交税费 销项 30881.33 借 应收账款268430 27.9353*8503.53=237548.67 贷主营业务收入237548.67 应交税费 销项 30881.33 十月份 借应收账款-268430 贷主营业务收入-23754 8.67 应交税费应交增值税销项-3088 1.33

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