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公司销售自己的车,原343800元1月买的,11月06日销售的,开的发票300000发票。现在分录如何做。处置资产。

2025-12-12 12:42
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2025-12-12 12:44

同学,你好
你有折旧吗?

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快账用户7106 追问 2025-12-12 13:11

没有折旧

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快账用户7106 追问 2025-12-12 13:12

可以计提折旧木,就是计提完要怎么处理呢。

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齐红老师 解答 2025-12-12 13:13

同学,你好
借:银行存款
贷:固定资产清理
应交税费-应交增值税-销
资产处置损益

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快账用户7106 追问 2025-12-12 13:14

这就完了?

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快账用户7106 追问 2025-12-12 13:14

我看很复杂,计提折旧后要怎么处理。应交税费这个科目是加的吗?

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齐红老师 解答 2025-12-12 13:16

同学,你好 不复杂的,税金就是你发票300000的税额

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快账用户7106 追问 2025-12-12 13:23

那我前期的固定资产已经入账了。这个处理如何做呢

头像
齐红老师 解答 2025-12-12 13:24

同学,你好 固定资产要转到固定资产清理

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快账用户7106 追问 2025-12-12 13:30

具体分录有吗?

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齐红老师 解答 2025-12-12 13:31

同学,你好
借:固定资产清理
累计折旧
贷:固定资产

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快账用户7106 追问 2025-12-12 13:44

卖完之后贷方有余额,如何处理?

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齐红老师 解答 2025-12-12 13:44

同学,你好
转到资产处置损益

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快账用户7106 追问 2025-12-12 13:47

不计入其他营业外收入吗?

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齐红老师 解答 2025-12-12 13:49

同学,你好
计入资产处置损益

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同学,你好
你有折旧吗?
2025-12-12
借固定资产清理40贷固定资产40, 借银行存款40贷,固定资产清理40÷1.01,应交税费,应交增值税40÷1.01×1%, 借营业外支出贷固定资产清理40-40÷1.01。
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借原材料100000 应交税费应交增值税进项税13000 贷银行存款113000
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