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公司销售自己的车,原343800元1月买的,11月06日销售的,开的发票300000发票。现在分录如何做。处置资产。

2025-12-12 12:42
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2025-12-12 12:44

同学,你好
你有折旧吗?

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借固定资产清理40贷固定资产40, 借银行存款40贷,固定资产清理40÷1.01,应交税费,应交增值税40÷1.01×1%, 借营业外支出贷固定资产清理40-40÷1.01。
2024-10-14
借原材料100000 应交税费应交增值税进项税13000 贷银行存款113000
2022-12-04
1借应收账款11300 贷主营业务收入10000 应交税费应交增值税销项税1300
2022-09-09
你好!发生退货,开具红字发票。 是专票还是普票,是否认证?隔月还是当月?
2024-03-24
一、销售时 借:应收账款——A公司33900 贷:主营业务收入30000 贷:应交税费——应交增值税(销项税额)3900 二、收款时 借:银行存款33900 贷: 应收账款——A公司33900
2020-05-31
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