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请问这个月勾选认证的进项发票进行税额大于销项税额,结转未交增值税那里怎么结转呢?下个月这部分剩下的又怎么做分录呢

2025-12-12 14:27
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2025-12-12 14:29

同学,你好
1、结转进项税额:借:应交税费—应交增值税(转出未交增值税);贷:应交税费—应交增值税(进项税额)。
2、结转销项税额:借:应交税费—应交增值税(销项税额);贷:应交税费—应交增值税(转出未交增值税)。
3、结转应缴纳增值税(即进、销差额):借:应交税费—应交增值税(转出未交增值税);贷:应交税费—未交增值税。


进项、销项都结转的,不用做特别的分录

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快账用户5893 追问 2025-12-12 14:30

也不用那个转出多交增值税科目吗

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齐红老师 解答 2025-12-12 14:31

同学,你好
要转到应交税费—未交增值税

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您好,这个是做到当月的
2026-02-06
你好,销项税额,进项税额具体的金额分别是多少呢? 
2023-03-18
你好,其实进项大于销项是可以不用做分录的。 但是如果你一定要做也是可以的。借,应交税费,销项税额 贷,应交税费,进项税额 贷,应交税费,应交增值税。代抵扣进项税
2024-09-26
前面几个月的已结帐的话,就不要往前反结帐了,按累计额做一笔更正分录调整。
2023-01-04
月末先计算 应交增值税=本月销项税-(本月勾选认证进项-本月进项转出) -上月留抵 如果应交增值税小于0,是留抵税,不做任何分录; 如果大于0,需要交税就是以下分录 借:应交税费-增值税-转出未交增值税 贷:应交税费-未交增值税 下月交税分录 借:应交税费-未交增值税 贷:银行存款
2026-03-10
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