咨询
Q

老师,我应该兑付产品了,但是客户欠我钱用我应给他产品抵货款,我是不是给客户正常开单子,但不发货,我自己再开个采购单,应付和应收一抵消就可以吧?

2025-12-12 14:54
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2025-12-12 14:55

您好,这个也要正常开票的,可以相互抵扣

头像
快账用户6953 追问 2025-12-12 14:57

我们是内部的,我这样做正确的吧,一出一进库存没有变

头像
齐红老师 解答 2025-12-12 14:59

是的,这个不变的,不影响

还没有符合您的答案?立即在线咨询老师 免费咨询老师
咨询
相关问题讨论
您好 为了产品销售发生的退运 可以计入销售费用科目
2023-09-10
你们按购入商品处理就是了
2022-09-30
这个你们协商出来再做分录,这个没有协商出去只需要先做借库存商品 2万,贷应付账款,借应付账款 贷银行,按这个2万去结转成本,借主营业务成本 2万,贷库存商品 ,后面协商减少对应冲掉就可以,
2020-12-15
做其他应收应付,然后代收代付就行
2022-11-10
那你这种就相当于把你的应付账款抵消了,那么你的处理就是借应付账款贷其他应付款,另外一个公司。
2021-12-04
相关问题
相关资讯

热门问答 更多>

领取会员

亲爱的学员你好,微信扫码加老师领取会员账号,免费学习课程及提问!

微信扫码加老师开通会员

在线提问累计解决68456个问题

齐红老师 | 官方答疑老师

职称:注册会计师,税务师

亲爱的学员你好,我是来自快账的齐红老师,很高兴为你服务,请问有什么可以帮助你的吗?

您的问题已提交成功,老师正在解答~

微信扫描下方的小程序码,可方便地进行更多提问!

会计问小程序

该手机号码已注册,可微信扫描下方的小程序进行提问
会计问小程序
会计问小程序
×