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老师,我把10月份120万销售收入冲红了,11月重开140万了,有账务处理的具体分录吗?

2025-12-12 16:05
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2025-12-12 16:05

原收入分录红冲,再做重开的收入分录

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快账用户9946 追问 2025-12-12 16:06

那进项怎么做分录

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齐红老师 解答 2025-12-12 16:08

进项正常做账就行

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快账用户9946 追问 2025-12-12 16:10

我结转未交增值税,就直接结转多开的20万对吧

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快账用户9946 追问 2025-12-12 16:10

前面的分录不变对吗?

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齐红老师 解答 2025-12-12 16:14

是的,月末正常计算本月应交的增值税

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您好  12月开发票是正常的销售收入处理 1月冲红是直接做负数收入处理
2022-01-22
你好,对的是的是这么做。
2022-01-04
你好,冲减的成本就是销售收入对应的成本
2023-09-11
你好,这个剩下的1万你可以做库存商品。
2025-05-26
是的,是的,是这么做的。
2023-12-13
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