你好,对的是的是这么做。

老师,上个月开了红字发票,本月做账是不是把上月的分录冲销借:主营业务收入 应交税费——应交增值税——销项税额贷:应收账款呢?
老师,我们上个月卖出去的产品没给开发票,这个月开的发票,我上个月做的是借:应收账款 贷:主营业务收入 ,这个月我收到奶款了发票也开了,需要把上个月的这个分录红冲,然后重新入账吗
老师,我上个月申报了100万,交税了,12月才开票,账上处理是红冲上月的主营业务收入分录,再按这个发票重新做分录吗
老师,我上个月开的普通发票这个月红冲了,上个月原来做的是借银行存款,贷主营业务收入,应交税费,这个月红冲后要怎么做分录
老师,上个月申报时做了未开票收入申报,本月开票未达到上个月申报的未开票收入额,这个月账务处理是把上个月未开票分录全红冲,还是本月开具多少发票红冲多少
收到“社会保险管理中心”的退款,备注是:稳岗返还。这个要怎么做账?
建筑企业小规模,跨省预缴3个点,小规模正常缴纳享受政策交一个点,具体的分录怎么做?
/:coffee老师,现在我们这边的社保基数是4504元,这个月我们老板的实发工资变成4800元了,那么他的社保基数以后会不会调整成4800元呢?
企业注册资金写的是5000万,一直没有营业做的零申报,是不是需要减资,27年是不是得实缴
账上其他应付款-法人借款 比较多,有没有什么风险??
什么样的企业贷款有优惠政策
老师,凭证断号怎么处理呢
请问2025年房租发票在12月开进来,前面每个月摊销,借管理费用房租 贷应付账款-公司 12月的这一笔房租30万我要怎么做分录比较好
老师,公司账上有车,这辆车的车位管理费的发票可以入账的是吗?
老师,我们有个合体工商户,好几年没用了,也没有收入,里面的钱老板可以直接取出来吗
申报表这里怎样填,我上月申报了未开票收入100万,12月开出发票110万
你好,无票收入红冲,然后再做开发票的。
老师,我是说申报纳税的表那里怎样填?
附表一未开具发票填写负数 开具的发票填写正数,如果是13%销售货物的,在第一行里面填写。
就是以前已经申报了未开票100万,这个月开出100万发票,这个月就在未开票那里填负数100万是吧?
好对的是的是这么做的。
老师,我2021年申报末开票400多万,12月开了100万,我要对于每个工程账上主营收入多少开多少票的吗?还是直接开出的总额和申报的一致就可以了,还有这个未开票,可以留到多长时间开完?
你好,你们平时是根据什么来确认收入的?
平时都是按开票确认收入的,这一次申报了未开票400多万,因为已经在做工程了,只是还没有收到钱,还没有开出票
你好,如果已经完工了,你需要全部做收入的,做无限收入。
老师,还没有全部完工
成本发票到了多少 可以作一部分 超过成本别太多就可以