同学你好 对的 是这样的

2021年10月份有一笔业务,在12月份的时候我们开了普票110万,2022年税局稽查的时候发现我们这笔业务的纳税所属期是2021.10月的并发现我们的业务是100万不是110万。叫更正申报2021.10月的纳税申报表,在2021.10我们就把110填到纳税申报表未开票收入,在2021.12月的纳税申报表(开票当月)在已开普票栏110,未开票栏110,在2022.3月开红字发票110万;在开一份正确的100万,像这种跨年的红字发票账务上要怎么处理呢?
老师您好,我是建筑公司的会计,现有一笔业务,4月份施工方入成本到我公司一个工程项目(人工、机械的发票和工时单都有),12月份发现成本不应该入我公司,现在我要把这笔账冲红,发票退给施工方(已认可),这个账务处理规范吗?
老师,我10月份有一笔业务,收到的发票因为备注栏不规范,现在需要对方重新开具,我账务处理的时候,10月份的那笔业务不变,现在收到发票直接红冲10月份那笔业务,再重新写一笔分录对吗
老师,因为发现发票开错了,我需要红冲去年10月份的一笔业务,现在收到正确的发票,红冲去年那笔业务,再做一笔一模一样的分录,除了正确的发票,之前后面还有其他凭证,需要复印过来吗?
老师请问,我四月份销售货物出去,做账是 借:应收账款 应交税费-增值税(销项税) 贷:主营业务收入 但是我需要给对方开专票,我 4月没开,5 月才开的票,那我 5 月的时候应该怎么做账呢?需要把 4 月的这笔销售分录先红冲掉吗?然后再按照这个分录在 5 月份重新写一笔吗?
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那10月份那笔业务,后面那张错误的发票需要撕掉吗?
同学你好 不是呀 这个要留存的 不管啥发票都不能撕的
就是10月份那笔业务的凭证保持原封不动吗?
红冲的时候,摘要里面要怎么写比较好呢?收到正确的发票,摘要栏怎么写?
同学你好 对的 是这样的
红冲的时候 摘要:红冲10月份记字第3号凭证 收到正确的发票 收到10月份记字第3号的正确发票 老师,这样行吗?
同学你好 这个可以的
我22年已经关账了,本来是22年10月份的发票,现在变成了23年1月份的业务,这个对我之前的账务处理有影响吗
同学你好 这个没事 你做跨年调整的就可以
跨年调整是指汇算清缴吗?
对的 是汇算清缴的
谢谢老师
同学你好 满意请给五星好评,谢谢