25 年红冲 24 年的收入发票,需通过以前年度损益调整科目冲减上年收入,同时调整增值税和应收账款,最终将损益影响结转至未分配利润。 详细分录处理(分一般纳税人和小规模纳税人) 一般纳税人(假设 24 年已计提销项税额) 红冲收入及销项税: 借:以前年度损益调整(24 年确认的主营业务收入金额) 应交税费 — 应交增值税(销项税额)(对应税额) 贷:应收账款 结转以前年度损益调整: 借:利润分配 — 未分配利润 贷:以前年度损益调整 (若红冲导致亏损,分录方向相反) 小规模纳税人 红冲收入及应交增值税: 借:以前年度损益调整(24 年确认的主营业务收入金额) 应交税费 — 应交增值税(对应税额) 贷:应收账款 结转损益影响: 借:利润分配 — 未分配利润 贷:以前年度损益调整

老师你好,去年没挂账, 借,银行, 贷,主营业务收入 应是,借,银行,贷其他应付款 24年,怎么做账务处理
老师,24年的账25年才取的发票,24的发票25年才报账税务主要企业所得税有什么区别,账上面怎么处理
小企业会计准则,25年1月收到发票,实际属于24年成本费用,24年记账借 主营成本 贷:应付暂估,25年如何做账务处理才能算做24年成本,还不需要在26年做25年汇算清缴时调增?
老师,我们24年暂估了员工报销 借方:管理费用——暂估 100贷方:其他应付款——暂估 100 25年收到24年暂估的发票100,我们是需要如何账务处理?需不需要红冲暂估。具体写一下25年的账务处理
老师您好,我公司收到费用的红冲发票,被红冲发票是24年度,25年重新开具,金额一致。账务怎么处理?
老板让我核算成本,月初的时候我要提供什么给老板比较好?
24年一张借票,24年账务处理:借,应收,贷,主营业务收入,25年红冲发票,25年怎么处理?
成本会计月末需要给老板提供什么报表?
老师,农产品公司卖蔬菜,有内销业务跟出口业务,是不是做在同一个账套里
老师你好,卖掉以前没入账的车,卖车款买了新车,怎做分录?
老师,你好!我们是卖酒的电商,平台补贴怎么给他们开票啊,我们只能开酒吧?
郭老师 在线吗?想咨询您!
老师,你好,想问问全托店的模式能不能做出口退税的?
老师,我们是电商公司,双十一平台补贴的钱是计入营业外收入还是其它业务收入啊?
想咨询下:房租合同中,物业费和网费的专用发票,如果此笔费用,按照6个月摊销,进项税额怎么分拆?
那跟增值税收入表对不上啊