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老师,我们24年暂估了员工报销 借方:管理费用——暂估 100贷方:其他应付款——暂估 100 25年收到24年暂估的发票100,我们是需要如何账务处理?需不需要红冲暂估。具体写一下25年的账务处理

2025-03-27 14:47
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2025-03-27 14:48

冲暂估 借方:管理费用——暂估 -100 贷方:其他应付款——暂估 -100 到发票报销 借方:管理费用-某某费用 100 贷方:其他应付款——某人/银行存款 100

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快账用户7502 追问 2025-03-27 14:49

可以一般不是说对于暂估的部分,调表不调账么

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齐红老师 解答 2025-03-27 14:50

那个不存在调表的问题,不影响损益

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快账用户7502 追问 2025-03-27 14:53

什么情况下是调表不调账,什么情况下需要调账调表

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齐红老师 解答 2025-03-27 14:55

那个是针对汇算清缴来说的,账错了就调账,账没错只是不符合税前扣除就调申报表

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齐红老师 | 官方答疑老师

职称:注册会计师,税务师

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