咨询
Q

老师,建筑劳务公司,有挂靠项目,我们就收点管理费,然后老板取现金给人家,之前的会计把今年所有的取现都挂到库存现金科目去了,现在借方一千多万库存现金,这咋办呢?

2025-12-12 20:00
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2025-12-12 20:02

老师正在计算中,请同学耐心等待哦

还没有符合您的答案?立即在线咨询老师 免费咨询老师
咨询
相关问题讨论
你好,同学 反方向调整这个, 借其他应付款 贷库存现金
2024-04-12
你好;  你开票出去了200万; 你们合同是怎么走的  
2023-03-20
您好,你们这个是挂靠项目,要拿出来挂靠那部分利润很多企业都是这么操作的 做好四流一致,主要挂靠本身就是违法的 所以导致他后面一系列的财务处理也是有风险的
2020-08-19
你好,内账的话可以计入其他应收款备用金
2020-10-07
您好,借:银行存款;贷:其他应付款——挂靠方 收到票 借:劳务成本;贷:其他应付款——挂靠方
2025-03-13
相关问题
相关资讯

领取会员

亲爱的学员你好,微信扫码加老师领取会员账号,免费学习课程及提问!

微信扫码加老师开通会员

在线提问累计解决68456个问题

齐红老师 | 官方答疑老师

职称:注册会计师,税务师

亲爱的学员你好,我是来自快账的齐红老师,很高兴为你服务,请问有什么可以帮助你的吗?

您的问题已提交成功,老师正在解答~

微信扫描下方的小程序码,可方便地进行更多提问!

会计问小程序

该手机号码已注册,可微信扫描下方的小程序进行提问
会计问小程序
会计问小程序
×