您好,应付账款是你们不用付的,转到营业外收入里面

去年多入了一个固定资产,分录 借:固定资产 贷:应付账款 今年发现资产已经入过一次账,重复入多了一次,请问要怎么处理,分录怎么做
老师,应付账款收不回来,直接做营业外收入,可以吗
过路费不进行进项抵扣,不抵扣原因怎么写
请问下我们这边的比如说社保涨了7-10月,但是我们这边申报个税当月的社保是指填当月的还是当月+7-10月增涨部分呢
老师,怎么判定我公司是不是小微企业
老师,注会普通班没有2025年的课程吗?现在看不到吗?
老师,拿到付款申请的单据,款也付给对方了,但发票没有开,年底了,怎么管理这个事呢? 如果发票没回来,应付账款余额一直在贷方对吗?
请问企业所得税附报事项那是必填项吗,不填的话今后有什么麻烦
老师,我们加工费,我通常是付了款才会做借:制造费用--加工费,然后直接把加工费转到主营业务成本,做11月的账,因为各种原因,11月没有付加工费出去,这个金额还有点大,我要先把发票做账吗,因为12月成本突然太多,我怕会预警
公司11月红冲了8月份的5万元的新媒体产品制作发票,重新在11月开具了一张同样金额的普票。现在我报税怎么报?还需要再申报50000的文化事业建设费吗?还是0申报就行?
打错了,我们不付款的,附件放什么呢