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老师,我们加工费,我通常是付了款才会做借:制造费用--加工费,然后直接把加工费转到主营业务成本,做11月的账,因为各种原因,11月没有付加工费出去,这个金额还有点大,我要先把发票做账吗,因为12月成本突然太多,我怕会预警

2025-12-13 14:24

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你好,制造费用是要结转到生产成本的,待产成品入库后计入库存商品的成本,销售以后再结转营业成本。
2020-08-24
你的会计处理基本正确。当你支付给另一个服装公司的加工费时,应该借记“主营业务成本”并贷记“应付账款”。而你向客户开具的服装加工费发票,则应借记“应收账款”并贷记“主营业务收入”。至于“应交税费”,通常是指增值税等相关税费的处理,这部分根据实际开票和税率来计算借贷。
2024-11-09
 你好    你们委托 对方加工的话。 那么就是开加工费的。 你收回来 后 按成品来入库入账即可 。   可以入账的  2;   你要 按加工费计入委托加工物资去核算。  完工转库存商品去的  
2021-08-16
您好,我们分录里咋没有成本费用科目呀,应付不用的,直接用主营业务成本就可以了
2024-07-08
小规模纳税人吗?如果是的话,应交税费应交增值税,减免税款改成应交税费应交增值税。 可以的。
2025-01-07
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