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请问老师新注册公司,10收到的发票做账时做到了9月可以吗

2025-12-13 17:45
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2025-12-13 17:45

是十月份收到的发票吗?是九月份的业务 十月份开票 是的话,九月份没有发票,正常做帐暂估 十月份在红冲在做发票的

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快账用户7916 追问 2025-12-13 17:47

发票日期是10月的代账会计给做到了9月该怎么处理呢

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齐红老师 解答 2025-12-13 17:50

这属于九月份的业务吗?如果是的话,九月份的这个原始凭证放到十月份。 九月份没有发票 然后做十月份的时候用发票来

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快账用户7916 追问 2025-12-13 17:54

谢谢老师

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齐红老师 解答 2025-12-13 18:24

不用客气 周末愉快

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你好,咱这个发票可以到十月份在做账的,但是前提是我们得在十月份的所属期进行勾选认证,也就是说,如果说九月份咱勾选认证了,那九月份就要做凭证的。 九月份可以先做凭证的,借应交税费,应交增值税,待认证进项税额,然后到十月份再把它转到应交税费,应交增值税进项税额里面就可以了。
2022-09-30
你好,如果是费用票这些 不可以在九月做 如果进的主营业务的 实际发生时间在九月 只是票开晚了 开在了十月,那么你在九月做账时可以暂估入帐
2020-10-15
你好,可以的,没问题的
2023-10-11
您好,同学,是不可以做到9月份的,需要将发票放入10月份。
2020-10-09
您好,,直接做到10月就可以了,不影响的
2024-10-10
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