你好,可以的,没问题的
9月入账费用,10月才收到费用发票(开票时间10月),原始发票可以直接放9月账内?
老师,9月份支付的网费,10月份对方开的发票,可以把发票放到9月份做账,进费用吗
您好,老师,权责发生制,属于9月的费用,发票10月才收到,费用记到哪月合适呢?
您好,老师,权责发生制,属于9月的费用,发票10月才收到,费用记到哪月合适呢?
老师 我10月才收到7月 员工报销的油票 请问我做费用到10月可以吗? 7月都结账报税了
想问下,假设只知道汽车购买了50万元,然后账还没做的,这种情况下,是不是不用管计提折旧了多少,只要知道卖多少钱就可以入账了(就是做卖车固定资产的清理分录),然后卖车若不知道已计提折旧多少,也是不影响实际卖了多少钱及入账分录对吗
老师,残保金是按年申报,当年11月30日之前申报就行吗?
社保申报第一步要先新参保职工工资申报么
小规模开了我20万票,可以直接取出来用吗
老师,我们8月份售卖了一件固定资产,钱收了,这个月还没给对方开票过去,那这个月关于这件固定资产相关的折旧怎么处理,本月这件固定资产还要做哪些账务处理
老师问你下增值税主表2栏忘记手动填写了,可以更正
老师,增值税,企业所得税,印花税是申报了就要缴纳吗?每月申报,年终在一起缴纳
社保费用当月就会扣款,那是不是不用计提呀
老师问你下增值税主表2栏忘记手动填写了,可以更正
老师问你下增值税主表2栏忘记手动填写了,可以更正吗?
老师,不管金额多大都没有关系吗
只要没跨年就没事哈,不管,会影响季度申报所得税
好的,谢谢老师,如果是9月购买的材料,10月收到的发票可以做在9月的账里,不要暂估可以吗
可以的,没问题的,灵活处理就是
好的,谢谢老师
不客气,祝你工作顺利!感觉满意的话,麻烦给个5星好评哦。