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老师,公对私打款是不是很敏感?公司经常公对私付税点这样会有什么风险?该如何避免这种风险?
老师,商贸出口企业,货报关了,老外把运费打给了我们,这笔运费要视同内销交增值税吗?
建筑业,一般纳税人,有好多小项目,也开了好多外经证,想问一下,外经证现在是自动报验,那什么时候需要填外经证的反馈表?这么多的外径证要怎么管理才好?
老师,请问明天是申报最后一天吧
甲公司收到乙公司发票,25万专票,乙公司未到甲公司报销,此发票甲公司可以进项抵扣吗?老师谁会
季度申报所得税中附报事项1 职工薪酬怎么报
月度要计提个税么?分录是?
甲公司收到乙公司发票,25万专票,乙公司未到甲公司报销,此发票甲公司可以进项抵扣吗?
甲公司收到乙公司发票,25万专票,乙公司未到甲公司报销,此发票甲公司可以进项抵扣吗?
老师你好,国补的家电补贴,原来补贴款是做到应收账款里面,现在有几百块钱补贴退回给,从银行账上扣款退回的,这个应该怎么做分录
您好,公司一般纳税人处置试驾车,原值80000,累计折旧54000,净值26000,卖得40000;看购车时间,2013年8月1日后买的已抵进项,按13%算增值税,增值税=40000除以1.13乘13%约等于4601.77,不含税收入=40000除以1.13约等于35398.23,附加税=4601.77乘(7%%2B3%%2B2%)约等于552.21,企业所得税=(35398.23减26000减552.21)乘25%约等于2211.51;若2013年8月1日前买的没抵进项,选简易计税3%减按2%,增值税=40000除以1.03乘2%约等于776.70,不含税收入=40000除以1.03约等于38834.95,附加税=776.70乘(7%%2B3%%2B2%)约等于93.20,企业所得税=(38834.95减26000减93.20)乘25%约等于3185.44;注意增值税是价外税不算进企业所得税里,只扣附加税和净值。
我们需要按13%来算,那我申报是在未开具发票那里申报吗
您好,是的,没开票就申报在未开票收入那
票叫二手公司开
我们系统也一提示
系统发现申报所属期内存在申报主体(纳税人识别号:914512003 226).为卖方的二手车销售统-发票。销售二手车属于增厦 税应税行为,应当按规定申报缴纳增值税。
也是未开票发票那里填报吗
您好,我们实际收到多少钱就申报多少,金额肯定是大于等 于二手车公司开的发票