咨询
Q

请问增值税上个月开发票开错了,次月才发现要冲红,现在上个月开票的29万要缴纳2.8万税,增值税要怎么申报

2025-12-14 21:46
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2025-12-14 21:53

您好,正常申报,下个月红冲再冲减当月的收入和税费

头像
快账用户5602 追问 2025-12-14 21:54

这家公司基本零申报,本来这张发票不能开具,但是老板生病后忘记红冲了,因为合作取消了,以后也不会开了,怎么申报

头像
齐红老师 解答 2025-12-14 21:55

上月要正常申报,下月红冲了再去税务局申请退税

还没有符合您的答案?立即在线咨询老师 免费咨询老师
咨询
相关问题讨论
您好,正常申报,下个月红冲再冲减当月的收入和税费
2025-12-14
 同学您好,很高兴为您解答,请稍等
2025-12-14
可以不交 附加税要交 留底抵欠会有滞纳金
2025-12-14
不会的,是按季度扣除红冲后的销售额交税
2025-02-12
你好 可以的 你不开正确的了可以退税
2021-12-04
相关问题
相关资讯

热门问答 更多>

领取会员

亲爱的学员你好,微信扫码加老师领取会员账号,免费学习课程及提问!

微信扫码加老师开通会员

在线提问累计解决68456个问题

齐红老师 | 官方答疑老师

职称:注册会计师,税务师

亲爱的学员你好,我是来自快账的齐红老师,很高兴为你服务,请问有什么可以帮助你的吗?

您的问题已提交成功,老师正在解答~

微信扫描下方的小程序码,可方便地进行更多提问!

会计问小程序

该手机号码已注册,可微信扫描下方的小程序进行提问
会计问小程序
会计问小程序
×