你好,各地处理有差异,一般情况下是确认无票收入使税金为零,你们没有交纳增值税吧?

小规模纳税人,去年12月份开错了发票,但是已经正常申报增值税了。现在还能开红字发票吗?因为2月份已经开票了45万,如果开红字发票,这冲的应该是的2022年的收入吧。
老师,小规模纳税人1月开了四十三的专用发票,二月份发现账户是错的,重新开了四十三万专票,本来要把一月开的四十三万专票红冲掉的,可结果后面因为什么导致忘记红冲了,现在这个月申报的时候才发现当时没有红冲掉,现在4月份红冲了1月份的四十三万的专票,现在申报税怎么申报啊,是照常申报交税吗,那四月红冲了当时1月份开的专用发票怎么处理呢
老师,我公司是一般纳税人,3月份开了一张专票,因为没有进项,所以申报增值税的时候也缴纳了税款,但是我4月份的时候把这张发票冲红了,也开具了别的专票,冲红的这张发票跟我开具别的发票金额一致,所以4月就申报表是没有收入的,然后因为3月那种发票冲红了,我4月底的时候把3月份缴纳的那个增值税给申请退税了,,现在我5月份申报表要把退税的那个金额填在申报表哪里呢
你好老师,我们是小规模纳税人,12月的时候开了40多万的发票,但业务取消了,这个要红冲,那季报申报增值税和企业所得税的时候要按开票金额申报吗?
我公司是小规模纳税人,有无票收入,申报增值税,后期对方又需要发票,一季度我公司已经开了二十多万的发票,再开发票就超过了免税额,这个冲减无票收入的金额,算不算进三十万的免税额
小规模纳税人收到银行存款,地膜,化肥款,已发货,会计分录,
一年期借款,每月付息,取得借款和支付利息怎么做分录啊
一般纳税人公司,亚马逊9810出口报关退税,报关单征免一栏,该怎么填。
公司团建,开的旅游服务476元,这种需要按人头申报个税吗
老师,老板要拿会计个人工资卡代转报销费,都是一些足浴店,歌厅的招待费,每个月有五六万,会计风险大吗,老板现在以离职在威胁会计
报关单 征免这一栏,有照章征税,折半征税,全免三个选项,我是小规模亚马逊出口9810报关,做免税不退税,应该选那个。照章征税吗
小企业贸易公司成本核算方法建议用什么方法?(卖酒的公司 购入再卖出赚差价)
老师好,给我发一下最新的工会经费返还政策
老师,在电子税务局能查到电商收入吗?是哪个路径查询
老师,我们把固定资产卖了,固定资产折旧去年也提完了,怎么做分录
没有交税,但开错的发票后期还是要补开给别人的,现在确认无票收入的话后期开票岂不是多记收入多交税?
你好,后期开票的时候再确认负的无票收入
小规模纳税人增值税申报表上怎么填写呢?一正一负也就是0申报?下个季度如果补开发票一正一负也是0申报?(假设没有开具其他新发票的情况下)
你好!季度开票超过30万元了吗
没有,第一季度就开了红字发票十多万
你好!那就直接零申报
然后如果第二季度补开发票了,没有再开具其他发票,是不是同样也是0申报?
你好!是的,但是需要和你们税务局事先沟通一下
要找专管员吗?
你好?是的,找专管员
老师,怎么查专管员?
你好!你们是哪个区的知道吗?打大厅电话报税号,他们会告诉你归谁管
老师,残保金一般几月份申报?
你好!今年还没开始,各地时间不一样
一般都是在上半年
老师,公司没有什么业务,资产负债表期末数越来越少这样有什么问题?
你好!实际业务是可以的