你好,各地处理有差异,一般情况下是确认无票收入使税金为零,你们没有交纳增值税吧?
小规模纳税人,去年12月份开错了发票,但是已经正常申报增值税了。现在还能开红字发票吗?因为2月份已经开票了45万,如果开红字发票,这冲的应该是的2022年的收入吧。
老师,小规模纳税人1月开了四十三的专用发票,二月份发现账户是错的,重新开了四十三万专票,本来要把一月开的四十三万专票红冲掉的,可结果后面因为什么导致忘记红冲了,现在这个月申报的时候才发现当时没有红冲掉,现在4月份红冲了1月份的四十三万的专票,现在申报税怎么申报啊,是照常申报交税吗,那四月红冲了当时1月份开的专用发票怎么处理呢
老师,我公司是一般纳税人,3月份开了一张专票,因为没有进项,所以申报增值税的时候也缴纳了税款,但是我4月份的时候把这张发票冲红了,也开具了别的专票,冲红的这张发票跟我开具别的发票金额一致,所以4月就申报表是没有收入的,然后因为3月那种发票冲红了,我4月底的时候把3月份缴纳的那个增值税给申请退税了,,现在我5月份申报表要把退税的那个金额填在申报表哪里呢
你好老师,我们是小规模纳税人,12月的时候开了40多万的发票,但业务取消了,这个要红冲,那季报申报增值税和企业所得税的时候要按开票金额申报吗?
我公司是小规模纳税人,有无票收入,申报增值税,后期对方又需要发票,一季度我公司已经开了二十多万的发票,再开发票就超过了免税额,这个冲减无票收入的金额,算不算进三十万的免税额
计提工资,缴纳了个税,工资没发,应该怎么做账务处理
你好,现在员工入离职劳动关系备案系统在哪里啊
老师,善意取得的不当得利,已经转给第三人,还要承担什么责任吗
计提工资:借:管理费用10000 贷:应付职工薪酬9900 应交税费_个人所得税100 缴纳个人所得税时:借:应交税费_个人所得税100 贷:银行存款100 发放工资时:借:应付职工薪酬9900 贷:银行存款9900 这样做账务处理分录正确吗?工资不准时发放 贷:银行存款100
帮写一笔计提工资,但没发放,每月又代扣代缴了个人所得税的详细分录
公司把土地卖了,怎么申报缴纳土地增值税
这是第几章内容?感觉没学到这块
公司出售土地,缴纳的印花税,教育费附加和地方教育费附加,可以享受减半政策吗
课程的有效期多久呢?
老师你好,我是一般纳税人,税务局让我们自查补23和24年的未开发票收入,我现在补了,想问一下这个账是做到25年吗分录怎样写
没有交税,但开错的发票后期还是要补开给别人的,现在确认无票收入的话后期开票岂不是多记收入多交税?
你好,后期开票的时候再确认负的无票收入
小规模纳税人增值税申报表上怎么填写呢?一正一负也就是0申报?下个季度如果补开发票一正一负也是0申报?(假设没有开具其他新发票的情况下)
你好!季度开票超过30万元了吗
没有,第一季度就开了红字发票十多万
你好!那就直接零申报
然后如果第二季度补开发票了,没有再开具其他发票,是不是同样也是0申报?
你好!是的,但是需要和你们税务局事先沟通一下
要找专管员吗?
你好?是的,找专管员
老师,怎么查专管员?
你好!你们是哪个区的知道吗?打大厅电话报税号,他们会告诉你归谁管
老师,残保金一般几月份申报?
你好!今年还没开始,各地时间不一样
一般都是在上半年
老师,公司没有什么业务,资产负债表期末数越来越少这样有什么问题?
你好!实际业务是可以的