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请问增值税上个月开发票开错了,次月才发现要冲红,现在上个月开票的29万要缴纳2.8万税,11月增值税要怎么申报

2025-12-14 21:52
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2025-12-14 22:00

 同学您好,很高兴为您解答,请稍等

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齐红老师 解答 2025-12-14 22:01

您好,在11月开具红字发票冲红;这张红字发票金额负29万元、税额负2.8万元,要在11月的增值税申报表中计入,冲减当月销售额和销项税额;申报时,主表第1栏正常填11月蓝字发票的收入和税,第14栏自动或手动带出红字发票的负数销售额-256637和负数税额-28000(按不含税价算);会计分录为:借:应收账款 -290000,贷:主营业务收入 -256637,应交税费——应交增值税(销项税额) -28000;最终11月应纳税额=本月实际销项%2B(-28000)-进项,相当于把多缴的2.8万从本期应纳税中扣掉。

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快账用户5216 追问 2025-12-14 22:09

第14栏自动或手动带出红字发票的负数是哪一栏目

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齐红老师 解答 2025-12-14 22:17

您好,14不是填红字的

您好,14不是填红字的
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 同学您好,很高兴为您解答,请稍等
2025-12-14
您好,正常申报,下个月红冲再冲减当月的收入和税费
2025-12-14
可以不交 附加税要交 留底抵欠会有滞纳金
2025-12-14
你好 可以的 你不开正确的了可以退税
2021-12-04
可以申请退还,也可以在抵减以后应交的税款
2021-12-04
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