附表2 进项转出,有红字发票对应栏

这个月有一张上个月已经进项抵扣过的发票红冲了,发票不是全部红冲,只是其中一个产品红冲了,那我这个月填的时候是不是那个红冲的要进项转出
今天红冲了进项发票,税已经抵扣过,那这个月报税需要填进项税转出还是下月填报
10月的进项票,进项税已经抵扣,12月红冲了,请问已经抵扣的进项税怎么处理是在缴纳12月税费时候做进项转出吗
8月抵扣了进项,并且已经缴税,9月时红冲了一张已抵扣的8月进项税款330.28,9月本身留底2786.12,因为红冲有留抵税额转出,最后留抵2455.84,之前的还需要补税吗。
公司之前进项都已经抵扣了,现在这个月没有销项税额,前期的进项发票需要红冲,那么这个月报税的时候销项税为0,进项税为负数吗,这期需要补税吗,税怎么交的?
企业所得税汇算清缴中调整表中账载金额是这一年的发生额吗。
一建筑企业承包村集体合作社的一建设项目,村集体合作社,需要公司给提供一套项目账,如何做账?是新建一个账套按照项目的完工进度支付情况做一套项目账本吗?
老师你好!问一下需要申报5-10月份的个税是怎样申报,申报工资有扣除个人社保需要加上去吗?老师指导一下
老师晚上好,预收款项24年漏确认收货,年报时收入已调增,已缴纳所得税,25年账务上调整分录:借预收账款。 贷未分配利润,导致25年利润增长,这样会不会重复缴纳所得税呢老师
我们公司帮员工买的社保是单建的,单位负担949.98,个人负担417.8,其有一个员工买的是统筹的,公司负担1034.82,个人负担472.95。公司要收回1034.82-949.98=84.84差额。会计应该怎么做账务处理?? 缴纳社保: 借:管理费用-社保费 1034.82借:其他应收款 949.98 借:银行存款 1507.77
老师,参保金的上年在职职工人数怎么填
我们公司帮员工买的社保是单建的,单位负担949.98,个人负担417.8,其有一个员工买的是统筹的,公司负担1034.82,个人负担472.95。公司要收回1034.82-949.98=84.84差额。会计应该怎么做账务处理??
老师,母公司投资子公司,母公司欠债,子公司需要一起清偿吗?
老师,小规模纳税人只有费用,和人员工资,没有收入,没有成本,每个月我们一个海外银行给我们基本户打一部分钱,这样弄,回引起来s局查吗
老师,请问公司在建工程未及时转固问题整改方案具体有哪些,谢谢
这个是需要手动去填的对吧
是的,通常需要手动去填
账要怎么做呢
原来购入时怎么做账的