是的,进项转出就可以了。

11月收到销售方提供的进项发票已经认证抵扣了,12月销售方要求申请红字发票红冲,但是税11月已经抵扣,已抵扣的进项税如何处理?
老师 去年12月份已经抵扣了的进项税额 今年5月份因损坏做了进项是个转出 该怎么处理呢
10月的进项票,进项税已经抵扣,12月红冲了,请问已经抵扣的进项税怎么处理是在缴纳12月税费时候做进项转出吗
8月抵扣了进项,并且已经缴税,9月时红冲了一张已抵扣的8月进项税款330.28,9月本身留底2786.12,因为红冲有留抵税额转出,最后留抵2455.84,之前的还需要补税吗。
老师,他们12月份开进来的进项已经抵扣掉了,1月份又红冲掉了,报1月份增值税的时候做了进项转出,当时12月的时候做的分录是:借:库存商品、进项税,贷:应付账款,请问我现在做1月份分录应该如何做呢?谢谢
老师跨月已抵扣的增值税额(冲红,重新开 金额税额都不变),这个月是不是做对应的冲红,再做一张正确的金额进去就行了
老师麻烦问一下现在有好多2025年账没有做,我现在做的话需要通过以前年度损益调整吗 使用 农民专业合作社会计准则
老师好,公司个税系统里申报的工资高,工资表做的工资比个税系统里的低,这样会有风险不
老师,资产负债表中其他应付款负数可以放其他应收款科目吗
月末梳理发票,发现把做账金额写错了。这种该怎么更正在第四季度啊。原来的分录,借:管理费用-办公费2.57,贷:其他应付款。现在本来发票金额2.9。购买记录也是2.9
老师好,资本公积一般什么情况做
老师,付劳务费附件后面没发票合适吗
老师工资账号不对退回,我做账可以放应付职工薪酬借方负数吗
老师好,请问我们付给一家公司押金收不回来了,就扣了另一家公司的应付款,这其实是一家,但是是不同的法人,我可以直接对冲吗?
老师,请问合并报表编制的长投与实收资本的抵消分录怎么写?投资收益和未分配利润的抵消分录怎么写?
是正常业务哈,不涉及税务风险吧
只要是真实的,没有风险。