同学,你好
债务转移,是出售债务吗??

老师,账上有其他应付款-老板,现在实收资本还没到位,可以把其他应付款转到实收资本里吗?有没有税务风险
请问老师,房开企业开发成本现在要结转,但是还有工程款没有支付完,挂着应付账款之类的,这个以后怎么操作,现在需要把应付账款转到开发成本中去嘛?还是以后付钱的时候直接做费用
老师我们账上有其他应付款—老板400万,想做150万增资为股权,可以做债转股吗?怎么操作?
你好 老师 我公司欠另一家公司500万 我公司账户上没有钱 现在想通过债务转移 把我公司得应收账款转移到债权公司 账务处理 借:应付账款 贷:应收账款 实际操作中这样有问题吗 ?
老师 小企业没有设置预收账款和预付账款 在编写资产负债表时可以把应付账款的借方余额直接填在资产负债表中应付账款的负数填列吗
当月由于甲方付款情况有变动,比如之前说付30万的,发票已经开好了,结果就付了10万,现在要求红冲发票,当月没有收入,如果红冲,收入变负数可以吗
境内收发货人是阿里的公司,生产销售单位是我们公司,有出口退税联,这种可以退税吗?
计入营业外收入的退税和企业奖励填在A101010哪个位置?
有限公司实际是做医用品销售,注册时第一类排在最前面是科技推广和应用服务,然后首页的行业也变成科技推广服务业了,我们开票都是销售商品,这样对我们有哪方面的影响
你好,老师个体小餐馆老美团做账怎么做账呢 分录写 借 其他货币资金-美团收入2000 贷 主营业务收入1980.2 应交税金-应交增值税19.8 到账 借 银行存款 100.8 贷 美团佣金99.2 其他货币资金-美团收入2000 分录对吗老师
我是国际物流公司 那即使升一般纳税人了也没关系吧,免掉增值税了吧
老师,我这边一般纳税人,开了一份13%处置使用过的资产发票113。账上是,借:应收账款 1000贷:固定资产清理100 销项税13 申报增值税时是无税收入100。账上是固定资产清理100。这个怎么调整?
@朴老师,我们收到即征即退的税费,应该如何账务处理?
老师 如果以前年度会计计提的工资多了 应付职工薪酬有余额这个可以怎么处理呢
老师,申报工商年报填社保信息:单位缴费基数的金额。比如1人1个月4878.6元,一年就是12*4878.6=58543.2。填在养老、失业、医疗、生育的每栏都是填5.85432,对吗
啥是出售,我们是把应收给应付了,让他俩结算,这是什么行为
同学,你好
这是对冲
可以这样操作吗,老师
同学,你好
是可以的,要同一个企业
不是同一主体
同学,你好
那不行的,除非这2家企业同意
怎么操作,需要什么手续,三方写合同吗
同学,你好
就是签订三方协议
有这个协议就行吗,还需要其他材料吗,税局回认吗
有没有税务风险老师
同学,你好
有这个协议就行,没有风险