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老师,你好,我公司前段时间被税务稽查,下了处决书,要求补交之前年份的增值税和附加税,同时有相应的滞纳金,还有罚款,现在已经缴款完成了,我账务处理应该怎么正确处理,税务要求不能计入今年的损益,要求调整以前年度损益

2025-12-15 15:30
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2025-12-15 15:33

你好,是补做了收入补交的税款吗?

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快账用户9215 追问 2025-12-15 15:36

没有补做收入,我们之前收到的是合作社的自产自销农产品销售发票,现在稽查说是这些发票不合规,让合作社重新换开了9%的专票

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快账用户9215 追问 2025-12-15 15:37

不涉及收入只是补交这部分重新换开的增值税和相应的附加税

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快账用户9215 追问 2025-12-15 15:37

我们有留底,用留底抵欠了增值税和增值税的滞纳金

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齐红老师 解答 2025-12-15 15:39

借以前年度损益调整 贷应交税费、应交增值税进项转出, 借应交税费应交增值税进项转出 贷应交税费查补税款, 借应交税费查补税款, 贷银行存款。 借以前年度损益调整 贷应交税费附加税, 借应交税费附加税, 贷银行存款。 借营业外支出滞纳金罚款, 贷银行存款

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快账用户9215 追问 2025-12-15 15:51

没有涉及进账转出,直接用进账抵扣的,我直接借营业外支出——罚款、滞纳金   贷银行存款/应交增值税进项;借应交增值税查补税款贷应交增值税进账;借以前年度损益调整  贷应交增值税补查税款    可以吗

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齐红老师 解答 2025-12-15 15:54

你好,可以的,可以这么做的

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