那个金额计入销售费用-折让

货款合计80004.7元,含退货1792.8元,对方支付金额80594.9元,多付590.2元不用退还,请问老师应该怎么做分录
公司为运营车辆购买交强险,发票金额为26789.58元,对公支付金额为26789.56元,对方开具的为普票,少支付金额0.02咋处理?
开票时不小心多开0.01元的金额,对方只付来整数,这个0.01元怎么做账务处理
合同应付承兑付了现金给对方产生贴息1.25 总金额49087800元,贴息费用是多少
老师:对方未按合同金额付款,抹零支付,发票应如何开具?
固定资产入账是按照认证的次月还是按照固定资产开发票的次月入账
老师,小规模纳锐人吧,补缴的1月至9月社保,银行扣款是分了9笔缴纳也就是1个月1个月扣的,社保完税凭证也是1月至9月份分分开开了9张,做账可以把这9月份补交社保做一张凭证嘛
职工福利的不超过工资薪金的总额14% 这个工资薪金是税前金额吗? 比如 我工资税前是1万 扣完社保和税到手8000 意思是1万的百分之14。而不是8000的百分之14对吧
假如在明年1月代扣缴的个税,这个汇算清缴应该是算在哪年呢,在后年还是明年的3月
申请的条码费,应该入什么科目
老师,税务局的征纳互动人工客服是不是取消啦?感觉都看不见它了
捐赠支出的会计分录应该怎么做
老师,如果以前的资产总额超5千万,由于做账错误导致的,可以倒回去做账还是现在更正
老师,出口报关收入,取得的是普票可以吗
11月份的发票开多了怎么办 对方抵扣了
开票金额开多少?
合同这个金额已经是按照折扣15%的后的金额了。
按合同金额开就行了哈
那少收了0.01应该怎么处理?
少收金额计入销售费用-折让
那不是跟合同上的金额的销售折扣不一致了。
那个金额可以忽略的,正常
哦哦,开票金额不可以少开0.01吗?
可以的,关键是你能少开
那只能手动输吧,如果填入折扣的金额就会自动跟合同金额一致。
嗯嗯,试试看能否开到1分不差
我刚试了,手动输入折扣金额就可以少开0.01元,但是这样的话对开票人员会有风险吗?
嗯嗯,就那样处理了就行
会对开票人有风险吗?哪样处理呢老师?
把金额开正确就是了哈
还是没明白。少开0.01,缴纳的税额是一样的,是开266670.00元,还是开266670.01元?
就是按收款金额开266670.00元
对开票人员有没有风险?
就1分钱的事,翻不了天哈