同学你好 金蝶什么版本

如果本期收到上期销售退回的商品然后又在本期全部销售出去,请问本期数量金额的主营业务成本和库存商品(退回时,和期末结转库存和主营成本)要怎么做账务处理呀, 我主要是退回时我做了入库减少主营成本,但同期又卖出了,我又要不要增加这部分的主营成本减少库存呀?
用友nc成本核算结转制造费用到生产成本,为什么制造费用每个月结转后都有余额。为什么材料出库产成品半成品出库都有出路差异调整。没有调整数量就是金额0.01,0.02什么的调整。还有半成品是如何分摊的?领用材料的时候是按照生产订单领用会说明用到某个产品吗,还是按照部门领用了查看产品bom看生产的哪些产品按照产品bom中材料定额分配呢
老师 我们去年代账公司给做的账 结转主营成本是录入出库单的系统自动结转成本的,但是后来她做过反结账,做过出入库的调整,导致后来出库单的单价和金额跟原来不一样了 但是她还忘记重新结转成本了 现在我做汇算,库存系统结余和库存商品科目余额对不上了,我把不一致的都找出来了 不知道账务处理怎么做?汇算怎么调整呢?
用友13.0系统,生产订单有半成品仓,忘记做材料出库(半成品仓出库),直接做了产成品入库,已经跨月结账,导致库存商品-半成品仓一直有余额结转不掉,应该如何处理?是做入库调整单,还是出库调整单,金额是正数还是负数?
#提问#老师企业因刚成立1年,频繁换仓管,算成本用的领料单有开的有没开的,入库单也是有入库的也有没入库的,财务上根据开具出来的领料单和入库单做的成本,记得账,年底库存账实差异大,现准备换个新财务软件,这些存货数量怎么处理?发出去的成品基本都入账了?年底所有原材料账上1100多吨,库存308吨;库存商品账上-185吨,实盘280吨,我一月份建账接着这些错误,在1月份调整还是直接用仓库实际盘点数重新建账,查额怎么处理?老师看看怎么解决
老师,物业公司新建的洗车房已经建成功了且投入使用了,现在需要给对方付款,我们应该怎么做账合适
老师你好,公司开一个快手,有个网商银行线下有一个对公账户,但是收款的都是在网商银行这边,那这边付给他个人的,但是他们都不开票回来,那这个数据怎么弄?,我们有付款也有收款个人的,他们不开发票了
老师视同销售会计分录
老师,我们公司帮人家管理种植园区,现在要开日常养护及设施维护劳务费,开票大类选什么
用友固定资产做了删减,结不了账,提示没有做折旧,但是里面现在没有固定资产了
老师你好外面欠我们的工程款好多年没给产生利息了,他让我们给他开专票体现利息字样怎么开啊,能开吗
实习生开发工资可以归集到研发支出吗,有满180天的 有不满的,为高新准备
进项税额转出借方有余额怎么平
老师,现在个体户注销,必须要开通税务,才能做清税证明吗
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不用重做自制入库单。成本调整单只修正存货结存尾差和对应出库成本,不改动自制入库单原始金额;调整后仅需重新执行一次出库核算即可,系统会自动更新成本数据。 也可以直接启用系统【出库核算自动进行期末余额尾差调整】参数,自动冲平尾差。
成本调整单需要生凭证吗?分录是什么
需要生成凭证,分录根据尾差的正负方向区分,核心是调整存货成本或当期损益,具体如下: 1. 若尾差为正数(结存金额多记,需冲减成本) 借:生产成本 / 主营业务成本(红字)贷:库存商品(红字) 2. 若尾差为负数(结存金额少记,需补记成本) 借:生产成本 / 主营业务成本贷:库存商品
生产领料就是做的生产成本科目,这个成本调整单就是调整生产领料单的,但是再进生产成本,自制入库价格又变了?还得重新自制入库吗
不用重新做自制入库单。 调整生产领料对应的尾差,成本调整单分录直接计入生产成本,仅修正当期领料成本的偏差,不会反写或改变已审核的自制入库单的原始价格。 操作后只需重新执行一次成品出库核算,系统会按调整后的生产成本数据,更新后续出库成本的计算逻辑,自制入库单无需任何修改。
自制入库新的就覆盖老的了,怎么可能不用改呢
如果老的不用了那你就可以改