同学,你好
这个不要紧,在同一年

老师,是这样,比如实际业务发生在6月,开票日期是7月份,我们付款账期是2个月。也就是8月份才用这个发票给对方付款,请问这个成本应该计入在哪个月?我要是计入6月了,发票的钱还没付,我也没办法装订凭证呀
A创业投资合伙企业,2022年5月合伙人按注册出资比例转入企业公账实缴款,该合伙企业将实缴款项用于投资B科技有限公司的股份(持有低于10%),持有2年后2024年6月A创业投资合伙企业将持有B的股份转让出五分之一给C合伙企业,2024年6月A创业投资合伙企业公账收到C合伙企业转让款项后,A创业投资合伙企业按实缴比例(即注册出资比例)将这五分之一股份的本金公账转回各投资人。 请问2024年6月A创业投资合伙企业将投资本金从企业公账转回各投资人,这个转款怎么做账呢?贷银行存款,借方记什么科目呀? 有将本金转回投资人这一说吗?还是只能算分红、退资?
我们是生产型企业,有个10月2号出口的报关单(申报日期是9月份),发票在9月份就开了,这对退税有影响吗? 因为两个月汇率不一样
生产型出口企业,只有出口没有内销,出口发票12月份已经开出,进项发票在这个所属期勾选认证,出口退税能在2月份所属期申请吗
老师,“上一年度1月、6月、12月份的营业收入确认凭证及原始单据证明资料(1月、6月、12月若存在无营业收入的情况,提供营业收入占比较大3个月份的凭证及原始单据证明材料)”,请问这个要求是要提供所有收入的原始凭证吗?
我是母公司会计,子公司合并到母公司,两家之间往来账母公司应该付给子公司钱,但是金额不一致,子公司比母公司多1000元,还查不到原因,这1000元入到母公司账上时应该走到哪个会计科目?
厂房装修摊销是按合同上标记完工日期开始摊销还是按照收到发票
老师,我公司是子公司。我们员工节假日的工会福利是由总公司发放到员工的账户上,节假日的时候总公司发放给员工的由子公司支付给总公司。我们在发工资的时候,子公司有扣回员工的个人部分。这种情况,怎么做账?
个独企业办理了注销,税务,工商,银行,都办了注销,就结束了吗,还有别的要办吗
请问老师,合同是采购合同,实际也是采购的样品,然后这个样品快递给国外客户了,但是没有走入库和出库,现在对方又给开的样品费发票,和合同不相符,怎么处理比较合适
您好老师,我们单位需要购买花卉苗木,对方是小规模,给我们公司开具3%的专票,我单位是不是可以按9%抵扣?
老师,现在有工会经费年缴费不超1w可以退还的政策吗
老师,请问一下我们是国际贸易公司。我们先垫付海关的税费客户再转给我们。是借其他应收款 XXX公司 贷银行存款 收到 借银行存款,贷其他应收款 XXX公司 这样平账就可以了嘛?就是我们收到的钱也只是代付而已。
老师,什么企业需要缴文化事业建设费,计税依据是什么?
小微企业一般纳税人,企业所得税300万以上是25%,三百万以下都是5%吗