你都做成六月的吧 这样比较好

老师您好。我新工作一个鉴定中心,之前没有会计没有账,申报都是找了个人随便编的数申报的。现在我从去年6月开了公户开发票后开始整理的账,发现利润很大。我不确定哪个方案比较好:1、我更正今年电子税务局里面的财务报表和增值税报表,这样的话就会交很多税。2、我根据电子税务局申报的数,把我整理好的账做个凭证调成一样的余额。7月份开始我自己做的账,按真实数据来申报。
老师你好,我们公司是一般纳税人销售精加工煤炭季节性用工,工人有的有低保不敢给申报个税也不交养老保险,他有退休的,请问这种情况下如果员工什开人工费的话,是不得要身份证,那样属于有收入他就容易把低保取消了 可事实我们确实用了工人,一个月几天进行筛选加工并不是常用工,这种费用只能除税前调整以外还有其他方式吗? 而且我们这2021年一年发生的,我也当时没有做税前调整,(由于自己业务欠缺不懂)现在想把这个事情解决的话,就得做更证报表了,再更正补交所得税的话,能不能产生数据异常有财务风险,怎么样对我们公司最好最合理呢?
老师好,我是一个出纳,入职的是小公司,这个公司是个分公司,现在注销了,从成立到注销都只有费用报销没有业务收入,外账交给了代理记账公司做,公司只有我一个人是会计人员,我也没有什么经验,公司注销前代理记账公司并没有每个月都交给我凭证报表,公司注销以后也只给了我清税证明和公司注销的文件,没有把账给我。现在我才知道这些记账凭证都需要保存交给我,结果联系代理记账后,那边告诉我这些凭证和报表他们默认我们不要所以有2个月的凭证报表已经没有了。现在距离注销公司已经半年了,当时代理记账那边并没有询问要不要把东西都交给我们,而我因为没有做过外账没有经验也不够专业而不知道去拿这些会计资料,现在怎么办呢?很害怕
老师您好,我们是小企业会计准则。2021年总共多记了23万的管理成本(借:管理费用 贷:其他应付款),现在需要把这部分金额转出,并补缴相应的企业所得税。问题1:我2022年还没有结账,用未来适用法,是不是可以直接在2022年12月份把这部分金额一次性转出?具体分录应该怎么录呢?问题2:录完分录之后,还需要去系统里更正2021年的企业所得税报表和财务报表吗?2021年亏损7万,如果调整完这23万,应该是盈利16万,那么就需要补缴4000元的企业所得税。可是如果直接在2021年企业所得税报表把管理成本减少23万的话,2022年的数据也会有影响,这不就等同于我多调整了一次吗?但是如果不调整2021年的报表,2022年亏损30万,就算去掉这23万的成本,2022年依然还是亏损,不需要缴纳企业所得税,那需要补缴的4000元怎么体现呢?谢谢!
请问有没有管家婆软件比较懂得呀!就是我们五月份来不及开账了,就想把5月的会计凭证弄到进销存那里的会计凭证可以不,等所有业务弄完。6月份的账才在那个云财务那边录入呢,这种会导致业务数据和财务数据很混乱不,就相当于系统里面只有5月份的业务数据,凭证也做在业务这边,财务的会计凭证什么的从6月份开始
股东实缴到位后,需要去工商局提交实缴登记备案吗
老师,您好。请问一般纳税人是一人独资企业,如有债务要承担无限责任是吗,如果是夫妻共同投资呢
个人代扣的个税在其他应收款里 资产负债表的时候是不是要把个人代扣的个税填入应交税费这里
我司销售货物,因为货物原因,被客户罚款了3千 我司已经款打给客户,这笔钱需要客户给我司开票吗
朴老师 请教个问题 就是昨天我去教资料给专管员 然后呢他正好有个问题问我 就是我申报了25年的企业所得税年报 然后他问我我们是不是有资产损失 我说是的就是之前的应收账款收不回来了 然后我说是三年前的 他就说叫我写一个情况说明 说因为什么原因 然后按照什么税法那号的规定 我想问一下老师 这个有什么税法规定是几号文件吗 他叫我把这都要写出来 麻烦老师帮我理一下怎么写这个情况说明呀
老师,酒店冲值1000送300怎么确认每次入住的收入
老师,我们浙江舟山公司成品油企业去年11月双抬头报关进口,税款是消费使用单位直接缴纳的,增值税网厅能直接出现,但是成品油模块一直没有,海关缴款书信息采集会提示海关信息已经存在,去成品油模块导入消费税税号又提示海关信息不存在,找了专管员她说没遇到这种情况,反馈到总局,现在还没解决。想问下你们有没有遇到这种问题,怎么解决掉的? 我按照之前平台老师说的要去窗口先货劳税或者进出口窗口,但是专管员刚反馈der她们向上反馈的大厅没有办法操作否则早就做了,而且没有一个地方有货劳税或者进出口窗口的,以前纸票是有人工采集的,现在没有这个窗口的
公司是外商投资企业,对境外自然人股东分红,税务如何备案
请问因为红冲发票退税,选择哪个模块退税?
老师,被审计单位回的,不符是因为他们的记账方式跟被询证方不一样。他们是粮食销售免增值税,没有做价税分离。被询证方,做销售收入的时候,是做了价税分离,差异就在这里。老师,被审计单位说的这个合适嘛?
那五月下旬的凭证我就手动写吗?还是怎么滴呢
或者说我直接把五月下旬账套开了,把五月下旬的会计凭证做在财务数据里面
直接结转到六月然后做就可以
意思就是说五月份不用做凭证,直接把业务数据什么的,期初什么滴核对了以后
然后6月份再做
然后财务数据这边就也直接结账
对的 就是这个意思
好的谢谢老师
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