您好,你把报表拍我看下吧

注会财管#明天考试了,我有个问题突然卡住了:固定资产残值变现问题,假设所得税税率25%,会计上和税法不同的前提下:1.生产线到期时,账面价值500万,变现价值200万,此时残值变现净收入=200*75%+500*25%=275万,这个我能理解。2.但是刚刷到一个题,税法上没有残值,会计上有10%残值率,也就是残值为100万,这个残值净收入是100万*25%=25万?还是100万*(1-25%)=75万呢?如果等于75万,为什么不能视为变现为0元,用1中的公式呢?有点乱了,麻烦老师帮我纠错,并帮我总结下,谢谢!
老师你好, 我这边有一个小规模公司,开了2年多了,公司业务进账很少,然后现在公账上欠法人70多万,科目是,其他应付款—法人。 这笔账挂在账上一年多了,从23年初的40多万,到现在年尾的70多万,这个风险大不大? 如果风险大,可不可以法人不要了这笔款,直接做成实收资本。 如果做成实收资本,是需要缴印花费的对吧。 公司注册资本是100万,70万实收资本金没有超过认缴,那还需要去工商局或者税务局做什么相应的登记么?
跨年账务处理:以前财务做账,不管是银行付款还是现金付款,一律做了现金。而且金额也不对。 我新接手,领导把现在的银行尾款和现金尾款做了个明细。 如果调整,原来账务尾款的溢余或者短缺,怎么操作?用哪个科目调整,跨年账务 例如:现在库存贷方有120万 实际银行应有35万。微信有25万。其余为虚有也就是账务错误。 借:银行35万 微信25万 库存现金(冲平上借方)120? 贷:待处理财产损溢 第二步:借待处理财产损溢 贷:其它收入? 这样处理我总感觉不太对?老师
老师,我们公司投资了一家公司,那家公司实收资本5000万,我们公司才认缴500万,那家公司去年9月份成立,到现在为止亏损100万,我们公司作为他的投资方,这些亏损如何做账,是按权益法还是成本法呢,然后这部分亏损是不是明年汇算清缴要调增
老师您好,从来没有经营的小规模纳税人,准备注销但是还欠老板钱,没有员工也没有一分钱收入,但是公司欠老板153000块钱,查了一下现在还有七万多可以弥补亏损,能不能把十五万转为实收资本,3000作为营业外收入,这样弥补亏损了就不用交税了,需要哪些程序或者手续呢?谢谢老师
老师,药品和耗材的成本率怎么计算?能够提供一下思维和计算公式吗?
请问为什么公司发生的日常开支、费用金额不大不会走公户付,而是法人或员工先垫付了?除了是公司钱不够个人先帮垫付,还有什么原因呢?
为什么收到的电子发票和s局后台导出来的发票不一样…… 打比方,A公司收到同一家公司,今年3张发票,共计10万……可是s局导出来的发票明细,今年是4张发票,共计10万…… 对比后,是收到的电子pdf发票有一张是合计开到一张票上了…而s局是开到2张发票…什么会这样???会计根据哪个做账?
老师,现在个人去税务局代开房屋租赁合同几个点
老师,5月暂估材料单价680,12月材料发票进来单价850,这个怎么处理呢
跟我们合同的境外对手公司,让我们提供一个《中国税收居民身份证明》,说的是他们公司能减免一些税收。对这一块完全不了解。有知道的老师能解答一下吗?这个要在电子税务局开,还要公证,对我公司是否有影响。
我们是一般纳税人,租的别人的厂房,现在又转租出去了一部分,我们需要申报什么税种
老师,请问让补交23年个税,可以补录23年专项附加扣除吗
请问年终奖阶梯税率?
b客户的税号,不小心发错给a客户,a客户开错回来了。而且开的是专票(我们要普票)卖货那边说改不了。现在b客户(一般纳税人)后台挂着这个发票,怎么办。
老师 报表在这里
这个账上还有往来款,银行存款都有呀
但是总共资产只有546万了呀
我有600万的投入
亏损了292632.97元
但你们采购东西了,应交税费这里是负数,你看到了吗
看到了 是的
是税费的关系吗
这个是进大于销,是留底税引起的
好的 谢谢
不客气,很高兴为你服务