同学,你好
根据您提供的税负率数据,计算得出您需要向客户加收的票点至少为 12.15%?才能不亏本。
具体计算如下:
增值税:税负率3.6%,即需加收3.6%;
企业所得税:税负率0.25%,即需加收0.25%;
进项税负:供应商加收8.3%,需转嫁,即加收8.3%。
综合税负率 = 3.6% %2B 0.25% %2B 8.3% = 12.15%

小微企业给客户开不含税金额3万的增票,从供应商那边取得的进项增票对方收9%的税点,税负是4%,我该收客户多少税点?
我们公司是一般纳税人(增值税6个点) 。先在要开票给客户10万(含税)。现在要付给供应商5万(小规模只能开3个点)。现在我要怎么计算才能平衡。意思是我要给客户加收多少钱才能弥补我进项3个点不是6个点的差额
销售货物10万元,我们收他10个点,开13%的发票,我们购进货物,供应商也是给我们开13%,收10个点。我们税负是3点,请问我们收收客户10个点会不会亏。因为还有附加税,所以我们收几个点才能达到平衡点?
请教老师。 客户购进货物的不含税金额是70万,另外客户愿意给的税点,要求开具销项发票,如果销货的企业增值税税负率是1%, 那应该一共从客户那里收回多少金额?
请问老师供应商不给我们开票。 我们公司需要给客户开13个点的专票 这样多出了很多的增值税。我们需要怎么做才可以少交点税呢
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26年冲销了去年的一笔费用,虽然第一季度公司亏损,但是未分配利润比起初却大了,这会引起税务风险吗?我如果将以前的其他应收款计入以前年度损益调整,然后再到未分配利润,请问这样可以吗?
代账公司交接来的科目余额表,银行存款贷方余额,关键还是25年2月的,一直到现在没有账目,现在需要补账,这个怎么弄呢
好的,谢谢
不客气,祝工作顺利