你好,这个大概就是5%的作用

我们是一般纳税人,销售货物不含税,对方要开票,收销售金额的8个点,现在我们的销售金额不含税是62292元,包括税点我们应该收客户多少钱?
请教老师一个问题,我公司是销售材料的一般纳税人,我们从供应商取得进项票的方式是通过我方开出去销项发票的金额,按照设定好的利润点,计算后从供应商取得进项发票,不会要供应商给我们多开,一般都是需要多少进项发票就要供应商提供多少进项发票给我们,目前我们设定的毛利点是8%,相应的增值税税负率只有1%,请问老师我是按设定的增值税税负率取进项发票好些还是按毛利点取进项发票好些呢?
小微企业给客户开不含税金额3万的增票,从供应商那边取得的进项增票对方收9%的税点,税负是4%,我该收客户多少税点?
我们公司是一般纳税人(增值税6个点) 。先在要开票给客户10万(含税)。现在要付给供应商5万(小规模只能开3个点)。现在我要怎么计算才能平衡。意思是我要给客户加收多少钱才能弥补我进项3个点不是6个点的差额
请教老师。 客户购进货物的不含税金额是70万,另外客户愿意给的税点,要求开具销项发票,如果销货的企业增值税税负率是1%, 那应该一共从客户那里收回多少金额?
为啥11月的工资申报在12月所属期间的时候哪怕只有3000元工资也会产生个税?
您好,老师,请问公司租赁房屋,适用的是简易征税5%,2026年改为3%,对方是否还能开具5%的增值税票据呢?谢谢
老师,请问一下,报水利建设专项收入税,他要含出口销售额吗?
老师,我们有一笔应付,但是不付了,这个怎么处理哈
软件退税的税要交企业所得税吗
老师,请问年末结转本年利润到利润分配科目,是要先把期间损益结转了,再做这张凭证是吗
老师,12月份因未对完账,没开票,能申报未开票收入吗
老师:电子税务局可以查到税管员姓名吗?
老师年末需要重分类往来账吗,
工资分录 1.计提工资 借:××费用(管理/销售等) 贷:应付职工薪酬——工资 2.计提社保(企业部分) 借:××费用(管理/销售等) 贷:应付职工薪酬——社保 3.次月发放工资时 借:应付职工薪酬——工资 贷:其他应收款——社保(个人部分) 应交税费——应交个人所得税 库存现金/银行存款或现金 4.上交杜保 借:应付职工薪酬——社保(企业部分) 其他应收款——社保(个人部分) 贷:银行存款或现金 5.上交个人所得税 借:应交税费——应交个人所得税 贷:银行存款或现金
老师,不是很明白。换个角度这个问题类似空开发票,收多少税点合适。开出3万票,税负4%,就得纳税1200,进项抵扣2700,差不多得花1900买进项。然后城建税80多,所得税不考虑其他因素10%的话大概900。也就是1200+1900+80+900=4080,也就是13.6%,这样的理解错在哪啊?一直没仔细考虑过这个问题,请老师指点指点。感谢。
你这个思路可以全部说一下吗,说的不太清楚
老师,图片上列出来,这样有没清楚点?
我认为的是税负4%只是针对增值税,在你增值税的基础上算出来附加税,然后和所得税,这样总的税额除以收入,就是你大概收的百分比