按实际支付的金额入营业外支出

老师,我公司是建筑工程公司,自己找的工人,工人去税务局代开的发给我公司,彻砖这些,工人将发票开了10万给我公司,钱还没有付给工人,我要怎么做账呢?借工程施工-项目-人工费,贷:其他应付款,还是应付账款呢?
老师,项目建设原是一家公司做,现在要拿给别的公司,都是自己的子公司,前期原来支付的款项也要由后来的公司承担,前公司只能开收据收取支付款,必定前期垫付款项的发票都是开的原公司,后来的公司这样操作有什么要注意的?谢谢了
请问老师,我们是农业合作社,有一个林业局财政项目(财政部拨款),发包人是我们公司,承包人另一个公司,1月份时发包方给我们开了80万的普票,票被林业局拿走了,我们这边怎么做账?
老师,我公司是建筑行业,是被挂靠方。项目名工工资每个月个税申报产生的个税,因民工不承担,由项目负责人自行承担,我们会从他们的工程款到的时候从里面扣出。民工的工资也是甲方代发的不扣个税的工资,我想问下这种个税账务该怎么处理
老师我们从A公司采购了一批货100吨,单价1万元一吨,税额13万,我们支付A公司113万元,并且收到A公司给我们开具100吨的发票,但是从A公司运输到我们公司途中损失了1吨,但是我们也把这100吨入库了,借:库存商品100万,应交税费——应交增值税(进项税额)13万, 贷:银行存款113万。现在我们公司要A公司赔付我们1吨的损失加上5000元赔偿金,现在我们公司收入A公司的赔偿1吨*1万元+5000=15000元,但是A公司并未把损失1吨发票冲红,我们却做了100吨入库,现在该怎么办呢???收到了100吨入账了,并且收到了15000元的赔付怎么做分录呢
参加中国国际医疗器械博览会发生的餐费,打印费,展位费,入会议费可以吗,有签到表和展会照片
物流公司在做本月运费分析时,核定运费=现付+月结+回付+未收+中转+送货+回扣+付大车运费,但是在站点向公司回款时,财务却告知不用减回扣款金额,(每月都有1.6万-2.5万)左右,然后财务人员将没有扣减回扣金额的数据上传给公司,逐月累加。会出现什么后果?请告知我 谢谢
老师,工商年检填写养老保险本期实际缴纳费金额是填写12月的吗?
老师,出口退税和收到出口退税款的分录是不是这样写:申请出口退税:借:其他应收款-(出口退税),贷:应交税费-应交增值税(出口退税)。收到款:借:银行存款,贷:其他应收款-出口退税款
老师,合同跟送货单只有一份盖章的是可以的吗,一个合同大概400万左右的样子了,但是送货单只有一张
请问老师,一般人,开机械费,税点是几啊
老师请问建立新账套,没有使用,就是把数据到入,这个账套怎么没删除两个字,只有停用,编辑。想把账套删除从新建立
老师,有种产品没有资质,不能开的名称,在规格型号标注是不是也是不行的
用于生产加工的固定资产,在季节性停工时折旧费应该怎么做账
老师,想问2025年汇算清缴产生了税额,在2026年4月份怎么怎么做账务处理呢
剩余5000怎么做账 我收到15000的发票
剩余5000元是项目转给公司,公司再一并交罚款吗
10000公司转给个人 个人付15000给建设局 建设局开15000发票
按实际支付的金额入营业外支出即可的