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老师,5月暂估材料单价680,12月材料发票进来单价850,这个怎么处理呢

2025-12-16 18:40
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2025-12-16 18:41

红字冲销5 月暂估分录(按 680 元单价); 按发票 850 元单价重新做入库分录(含进项税); 材料已领用的,差额计入当年成本;跨年度的,差额计入以前年度损益调整;未领用的,差额留在原材料科目。

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快账用户7569 追问 2025-12-16 18:44

好,这个税务问怎么解释呢

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齐红老师 解答 2025-12-16 18:45

就说货物到了但是对方还没开发票

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快账用户7569 追问 2025-12-16 18:55

好的,谢谢老师

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齐红老师 解答 2025-12-16 18:56

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红字冲销5 月暂估分录(按 680 元单价); 按发票 850 元单价重新做入库分录(含进项税); 材料已领用的,差额计入当年成本;跨年度的,差额计入以前年度损益调整;未领用的,差额留在原材料科目。
2025-12-16
您好,那您需要调整成本
2022-04-20
一、直接按发票做账务处理。上月没有暂估就不暂估了,直接 按发票的金额做账务处理 二、如果是采购单价高了,说明上月出库的金额错误了,需要冲销上月原材料的出库金额,再按正确的金额做出库。
2021-11-26
你好,同学 反方向冲回暂估,按照发票重新入账
2024-05-08
直接原分录红冲,再重新做账就是
2023-11-02
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