你好,学员,本月冲回去暂估冲回入账的,按照发票的

甲公司2020年6月份发生以下采购业务:(1)6月5日收到上月已验收入库,但未收到发票账单的A材料的发票账单,上月的暂估价为10000元,发票账单上的实际成本为10500元,增值税税额为1365元,甲公司开出一张金额为11865元的商业汇票。(2)6月10日甲公司从外地购入B材料500吨,取得增值税专用发票上注明B材料的售价为每吨1000元,增值税税额为65000元。甲公司已付款,材料尚未到达。(3)6月15日甲公司购进一批C材料,取得增值税专用发票,注明原材料价款为50000元,增值税税额为6500元。款项已付,材料已验收入库。(4)6月20日甲公司收到6月10日购入的B材料,运输途中发生合理损耗5吨,验收入库495吨。(5)6月30日甲公司从本地购入D物资已经到达并验收入库,但尚未收到发票账单。按以往的采购成本,暂估该物资的成本为50000元。要求:(1)编制甲公司2020年6月1日红字冲销上月A材料暂估价时的会计分录。(2)编制甲公司2020年6月5日收到A材料发票账单时的会计分录
老师问一下,釆用计划成本入帐货到单未到先暂估借:原材料300,贷应付账款300,此时生产领用了借生产成本300,贷原材料300。到下个月单到了我冲上个月的暂估借原材料一300,贷,应付账款一300,借应付账款暂估300 应交税费36 贷应付账款(实际)300这样做对不对,谢谢
老师好!请教下暂估入库,要是这个月没有收到发票,怎么办?暂估入库做分录 借:原材料-xx 贷:应付账款-xx 老师一般暂估原材料价格是入不含税,供应商一般送货的入库单,是含税价还是不含税价
(1)6月5日收到上月已验收人库,但未收到发票账单的A材料的发票账单,上月的暂估价为10000元,发票账单上的实际成本为10500元,增值税税额为1365元,甲公司开出一张金额为11865元的商业汇票。(2)6月10日甲公司从外地购人B材料500吨,取得増值税专用发票上注明B材料的售价为每吨1000元,增值税税额为65000元。甲公司已付款,材料尚未到达。(3)6月15日甲公司购进一批C材料,取得增值税专用发票,注明原材料价款为50000元,增值税税额为6500元。款项已付,材料已验收人库。(4)6月20日甲公司收到6月10日购人的B材料,运输途中发生合理损耗5吨,验收人库495吨。(5)6月30日甲公司从本地购人D材料已经到达并验收人库,但尚未收到发票账单。按以往的采购成本,暂估该材料的成本为50000元。要求:(1)绢制甲公司2022年6月1日红子冲销上月A材料暂估价时的会计分录。(2)编制甲公司2022年6月5日收到A材料发票账单时的会计分录。(3)编制甲公司2022年6月10日收到采购B材料发票账单时的会计分录。(4)编制甲
北京新锐电器公司暂估处理方式采用单到回冲。8月份从供应商四川电器科技有限公司采购的304不锈钢数量2000张、201不锈钢材数量1500张,材料已验收入原材料库,到月底时未收到发票,暂估入账,304不锈钢暂估单价180元,201不锈钢暂估单价120元。9月22日,收到四川电器开出的增值税专用发票,发票上304不锈钢的单价为185元张,201不锈钢暂估单价124元,进行暂估报销处理,确认采购成本并确认应付账款。这个怎么写会计分录?
老师您好!我5月份接手了老会计的账,发现他在电子税务局申报的季报固定资产原值是上一季度的账面价值,累计折旧来年重新清零计算,但是汇算清缴的固定资产原值和累计折旧又和手工账本一致。一季度他4月已申报(一季度期末原值72多,累计折旧3.3万多,账面价值69万),2025年汇算清缴原值225万多,累计折旧159万多,我现在接手之后二季度该怎么申报呢?
现在就业市场怎么样?好不好找工作?
现在的就业市场好找工作吗?
公司没有实际的生产工人,是在别的公司代加工的,但是有些材料是自己买的,这种情况下怎么核算成本?
老师您好,请问修改以前年度的纳税申报表要注意哪些细节呢?才不会引起税务预警,是先修改财务报表,其次 增值税申报表,最后企业所得税申报表吗?
老师,我们在公司记账方式,比如:销售结算单已开出,客户也付款,只是月末客户没有发货情况,我们会计记账是按照实际发货出库才上账的,所以她这笔账记得是客户的预收账款,但是客户的意思是,人家只是没有发货而已,这就是客户的货,就相当于暂存我们公司。这样的情况就是月底要出对账单给客户,记账方式不一样,会有分歧,对账单没法一致。老师正确的方式应该是怎么样的?
老师好,股权回购的具体操作是什么?何为股权回购,涉及的税种有哪些?如何计算
公司没有业务了,账面上还有多缴纳的增值税,要怎么办?如果申请退税是不是会引起税务局查账的风险
老师好,我有个问题想问你,我们公司总收入减去总成本减去开支,我们老板说要和总欠款加上已收的钱减去厂家的累计欠款相等是对的吗?
我们公司把电费都是付给个人,个人不提供发票。我做账也没有做电费支出,会不会有风险呢
暂估52000冲回52000吗?那我上个月成本需要调整吗
你好,学员,成本也建议调整,直接冲回暂估
麻烦老师把这个月完整的会计分录教写以下吧。包括冲红暂估的原材料和调整主营业务成本
借应付账款暂估 贷原材料 借原材料 应交税费应交增值税 贷应付账款 借原材料 贷主营业务成本 借主营业务成本 贷原材料
好的 谢谢老师
不客气,学员,周末愉快