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老师早上好,想请教一下,作为公司与政府部门做了一个设计项目,部门年底为了固投,让我们把做好的设计项目发票开给他们,他们也按发票金额打入公司账户。但项目最终结算要以审计后的金额为准,或许到时开出15万,实际结算只有12万,还要退还所指定账户3万,但不能红冲发票,想问一下老师,遇到这种情况如何解决呢。

2025-12-17 08:55
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2025-12-17 08:58

那你没法冲收入 支付出去的,到时候做销售费用 相当于是赠送给他的

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快账用户1792 追问 2025-12-17 09:00

老师意思是按业主提供打款账户作为依据,直接做管理费用就行,对不

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齐红老师 解答 2025-12-17 09:02

我的意思是收入按照150,000,然后你退给他的30,000做销售费用相当于是赠送给客户的

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快账用户1792 追问 2025-12-17 09:06

因为我这边销售费用没有用过,都归集到管理费用中

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快账用户1792 追问 2025-12-17 09:07

那赠送30000万的话,不存在增值税问题吧

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齐红老师 解答 2025-12-17 09:10

那就做管理费用 正常交增值税 发票没冲

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快账用户1792 追问 2025-12-17 09:42

那我不是重复交增值税了呀

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齐红老师 解答 2025-12-17 09:42

没有重复交,按你开发票的15万交的呀

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快账用户1792 追问 2025-12-17 09:44

老师意思,那15万发票不管,把退还的钱直接做到管理费用中,就行。

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齐红老师 解答 2025-12-17 09:47

对的是的,是这个意思

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那你没法冲收入 支付出去的,到时候做销售费用 相当于是赠送给他的
2025-12-17
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2024-05-08
您好,您要严格按会计准则确认做账还是开票确认收入?
2024-03-16
你好,你这个情况需要做2套账,根据你们领导的思路正常确认收入成本做一套,根据一般实操要求的开发票才确认收入成本做一套账的
2024-05-09
你好! 1,印花税是肯定要交的,印花税纳税义务发生时间为纳税人订立、领受应税凭证或者完成证券交易的当日。签合同就要交印花税的。
2022-01-16
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