先原分录红冲,再正确的发票做账

我公司主营业务收入是停车费和广告费租赁,第三方在收到停车费1000元时,扣除服务费后的停车费995元,直接打款进我公司公账(小规模),请问会计分录怎么写?(几个月后第三方才开出服务费5元的普票)收到普票会计分录怎么写?
老师,你好!请问21年的进项税额直接做费用了,我现在怎么调整会计分录?谢谢
老师 以前年度把进项税额做错了做到税金及附加里面了,现在跨年调整需要怎么做会计分录
17年一笔应该公司支付的物业费,被原会计记在“其他应付款”借方,实际这笔物业费应该记在“管理费用”,请问老师现在怎么调整报表,会计分录应该怎么写,会计分录是做在23年凭证里吗?
老师,我公司买了停车场,正在建停车场的车棚,办公楼,宿舍楼,现在是付停车场的管道安装,材料及劳务费7000元,怎么写分录?我只做内账,不扯上税,那个另外给财务公司做。
请问短信费入财务费用手续费可以吗?
好加公司欠明星公司100万,好加用房子抵货款100万,明星老板叫阿星,后面好加公司想转100万元给明星公司,私下明星老板个人转给好价公司老板100万过户给明星老板个人名下,可以这样吗? 分录
老师,为啥,别人自己不当法人,让我的朋友当法人,她都害怕得很,说害怕坐牢?
老师,如果工程和材料是分开核算的,分别签订3%劳务合同和13%材料购销合同,罗丝,罗母,垫片,防火布,焊条,因收货拆卸材料而产生的吊车费这些取得的1%普票应该计入材料成本还是劳务施工成本
现在取备用金还是要用现金支票去弄吗,还是可以直接公转私取出来。
刚刚税局来检查了,他说有一家公司把我注册成法人财务负责人,然后我问税局这个我说要怎么办?他说是让我去报警处理,就是我能在哪里查我是哪家公司的法人,财务负责人这些呀
老师全额开票差额征税和差额开票差额征税,发票上的金额都显示全额吗
本季度红冲了以前季度的普票,请问我怎么申报增值税申报表
电子税务局上面职工工资申报在哪里
老师,如果工程和材料是分开核算的,分别签订3%劳务合同和13%材料合同,罗丝,罗母,垫片,防火布,焊条,因收货拆卸材料而产生的吊车费这些取得的1%普票应该计入材料成本还是劳务施工成本?
已经2023年到现在的
2023年到现在的,全部进行红冲吗?
一样的,你红冲了重开就是那样处理
但是我今年才接到他家账以前不是我们公司做的,以前年度系统没有做账记录
还是一样的,调整今年的收入就行
我报税不会有影响吗?,以前公司1%开发票现在5%我们公司补交4%1%比5%主营业务收入要多4%,我税务上已经按年更正申报了,我今年怎么申报企业所得税呢?
你没有红冲,是直接调整收入,那么就直接按下边的分录调整 借:利润分配-未分配利润 贷:应交税费-未交增值税 -附加税税费 借:应交税费-未交增值税 -附加税税费 营业外支出-滞纳金 贷:银行存款
物业公司收的电费有利润,这个税率是多少,小规模
怎么知道物业公司可以开电费发票
那么你们按1%开票就行了
开什么项目
开的是供电*转售电费