把应付账款转入营业外收入

其他应付款—垫付,这个科目有两百多万的余额,该怎么调整,这个科目是用来公转私,收到购货发票的,现在税局说这个科目应该放在应付账款,是用来购货的,要怎么调整,想把这个可能做平,以前代账公司做的
1.实际收到的钱比开出去的发票金额少了0.08元,可以用现金冲吗或者可以计入哪个科目 2.实际支付的钱比拿回来的发票金额少了3.6元,是不是也可以用现金冲,或者可以计入哪个科目
老师好:我想将其他应付款科的余额调整为收入怎么做帐为好。其他应付款科目余额是代收代付余额现在不必退款给对方了,归我公司开支,所以需调整为收入,不知调整哪个科目合适。
老师 想问下 货款是10000 结果收到了10010 多出来的是10元 是足额到账多付给我们的 那这个10元入账 记什么科目
老师,基本是有收入了才会付成本款,但是收入和成本没那么配比着结转,有时候付成本款少就结转成本低,有时候付的多结转多,但都没有超过收入,这样合理不?如果想按比例结转,付的成本款应该先过度入到哪个科目比较好?之前做的还用调整吗?
老师好!个体工商户申请定期定额通过后,经营范围变更过还是可以继续按定期定额交税吗
公司食堂用的燃气费是专票,能抵扣吗
老师好,我们公司的合同中全是服务费,但是后面又采购了一些硬件给对方,那这些硬件能直接入到项目的成本里吗?有啥税务风险吗?
怎么看要开多少进项票 销项 进项 转出多交增值税
请问老师,B公司还没有成立的时候,A公司帮B公司开票,成立后客户回款的时候,A公司将款也汇入B公司账户。B公司给A公司开同样金额的发票,这样算不算虚开。
单位招聘退伍军人享受税收优惠政策,如果这个人在3月离职当时未申报他的减免金额,可以顺延到后期申报吗?比如在12月份申报
老师,请问暂估的收入,年底要计提坏账吗?
老师那移动公司开的网络通信费用需要交印花税吗
资产负债表中的固定资产原值和房产税税申报金额不一致,,这个怎么处理啊,,刚接手这个公司,税务局打电话让核实
您好,我们公司是做板材的,到了年底12月份有很多发票没开。没有原材料采购的板材进项票,但有很多工程类的进项发票。我想问一下,我这个月可以暂估原材料板材成本。申报增值税的时候用工程票抵扣进项。等到明年汇算清缴之前收到原材料的发票可以吗?